Despesa Orçamentária 2017

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
49
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 11 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 026/2017.
R$ 4,400.00
2017-12-29 2017-12-29
48
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 804.00
2017-12-29 2017-12-29
47
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 2,663.50
2017-12-29 2017-12-29
46
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 2,512.50
2017-12-29 2017-12-29
45
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 7,851.40
2017-12-29 2017-12-29
44
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 3,660.00
2017-12-29 2017-12-29
43
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 020/2017.
R$ 2,000.00
2017-12-29 2017-12-29
42
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 019/2017.
R$ 2,000.00
2017-12-29 2017-12-29
41
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ENSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ATOS DE PESSOA-SAP JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS.
R$ 4,240.00
2017-12-29 2017-12-29
40
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 67,000.00
2017-12-29 NULL Estimativo
39
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA FISCAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL.
R$ 5,500.00
2017-12-29 2017-12-29
38
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017.
R$ 13,977.64
2017-12-29 NULL Estimativo
37
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 5,150.00
2017-12-29 2017-12-29
36
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE A SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO/2017.
R$ 8,000.00
2017-12-29 2017-12-29
35
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 007/2017.
R$ 2,000.00
2017-12-29 2017-12-29
34
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017.
R$ 48,520.00
2017-12-29 2017-12-29
33
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA LANCHA LOCADA A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 4,315.00
2017-12-29 2017-12-29
32
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E COPIADORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 3,840.00
2017-12-29 2017-12-29
31
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 2,510.00
2017-12-29 2017-12-29
30
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
R$ 1,776.00
2017-12-29 2017-12-29
29
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 4,667.00
2017-12-29 2017-12-29
28
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 7,151.00
2017-12-29 2017-12-29
27
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 002/2017.
R$ 2,000.00
2017-12-29 2017-12-29
26
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ARÉA DE LICITAÇÕES PÚBLICA , CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, PROJETOS BÁSICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
R$ 6,850.00
2017-12-29 2017-12-29
25
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO.
R$ 9,600.00
2017-12-29 NULL Global
24
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.
R$ 98,432.17
2017-12-29 NULL Estimativo
23
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.
R$ 177,000.00
2017-12-29 NULL Estimativo
22
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS PARA O TCE AM 2017.
R$ 1,000.00
2017-12-29 2017-12-29
21
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 12 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LEI ORGANICA DE JURUA E PARTICIOAR DO FORUM DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO IMPACTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC E SETOR DE CONTABILIDADE. PORTARIA Nº 009/2017.
R$ 4,800.00
2017-12-29 2017-12-29
20
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA ALTARQUIA.
R$ 5,260.00
2017-12-29 2017-12-29
19
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017.
R$ 1,790.02
2017-12-29 NULL Estimativo
18
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017.
R$ 38,500.00
2017-12-29 NULL Global
17
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017.
R$ 20,900.00
2017-12-29 NULL Global
16
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017.
R$ 33,000.00
2017-12-29 NULL Global
15
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017.
R$ 44,000.00
2017-12-29 NULL Global
14
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2016.
R$ 82.00
2017-12-29 2017-12-29
13
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2016.
R$ 493.96
2017-12-29 2017-12-29
12
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇAO:
R$ 1,539.00
2017-12-29 2017-12-29
11
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 1,940.50
2017-12-29 2017-12-29
10
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 670.00
2017-12-29 2017-12-29
9
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017.
R$ 4,446.12
2017-12-29 NULL Estimativo
8
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017.
R$ 902.00
2017-12-29 NULL Estimativo
7
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016.
R$ 11,200.00
2017-12-29 NULL Global
6
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017.
R$ 7,200.00
2017-12-29 NULL Global
5
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017.
R$ 1,000.00
2017-12-29 NULL Estimativo
4
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017.
R$ 1,864.80
2017-12-29 NULL Estimativo
3
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017.
R$ 100,000.00
2017-12-29 NULL Estimativo
2
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.
R$ 91,510.09
2017-12-29 NULL Estimativo
1
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.
R$ 200,000.00
2017-12-29 NULL Estimativo
958
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 20,000.00
2017-12-18 2017-12-22
957
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,620.00
2017-12-11 2017-12-20
956
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 14,530.00
2017-12-11 2017-12-20
955
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
R$ 146,611.07
2017-12-01 NULL
954
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
R$ 340,525.12
2017-12-01 NULL
953
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
R$ 64,412.10
2017-12-01 2017-12-08
952
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 68,750.00
2017-12-01 2017-12-20
951
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 78,800.00
2017-12-01 NULL Global
950
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA.
R$ 14,900.00
2017-12-01 2017-12-14
949
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 11,550.00
2017-12-01 2017-12-12
948
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 34,286.00
2017-12-01 2017-12-21
947
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 38,750.00
2017-12-01 NULL Global
946
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,000.00
2017-12-01 2017-12-05
945
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 32,000.00
2017-12-01 2017-12-06
944
GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 81,776.00
2017-12-01 NULL Global
943
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA.
R$ 25,000.00
2017-12-01 2017-12-07
942
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.
R$ 18,780.30
2017-12-01 2017-12-06
941
FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.
R$ 190.00
2017-12-01 2017-12-11
940
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
R$ 80,228.10
2017-12-01 NULL Estimativo
939
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
R$ 2,811.00
2017-12-01 2017-12-28
938
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
R$ 1,412.00
2017-12-01 2017-12-11
937
FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 2,880.00
2017-12-01 2017-12-11
936
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
R$ 23,508.95
2017-12-01 NULL Estimativo
935
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.
R$ 60,441.00
2017-12-01 NULL Estimativo
934
FOLHA - MAIS MEDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.
R$ 12,500.00
2017-12-01 2017-12-27
933
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 23,026.52
2017-12-01 NULL Estimativo
932
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 77,384.22
2017-12-01 NULL Estimativo
931
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017.
R$ 9,387.37
2017-12-01 2017-12-28
930
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017
R$ 2,800.00
2017-12-01 2017-12-28
929
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 77,395.14
2017-12-01 NULL Estimativo
928
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 29,485.62
2017-12-01 NULL Estimativo
927
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 78,649.81
2017-12-01 NULL Estimativo
926
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 49,802.00
2017-12-01 NULL Estimativo
925
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.
R$ 45,749.80
2017-12-01 NULL Estimativo
924
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 189,519.90
2017-12-01 NULL Estimativo
923
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 42,509.61
2017-12-01 NULL Estimativo
922
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 43,500.51
2017-12-01 NULL Estimativo
921
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
R$ 7,574.00
2017-12-01 NULL Estimativo
920
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 5,950.74
2017-12-01 NULL Estimativo
919
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017.
R$ 4,300.00
2017-12-01 2017-12-27
918
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO.
R$ 123,247.06
2017-12-01 2017-12-11
917
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO.
R$ 53,203.41
2017-12-01 2017-12-11
916
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017.
R$ 27,008.00
2017-11-27 2017-12-20
915
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 7,500.00
2017-11-24 2017-11-28
914
GEZIEL CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 450.00
2017-11-23 2017-11-23
913
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
R$ 6,014.00
2017-11-20 2017-11-24
912
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 803.00
2017-11-20 2017-11-24
911
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
R$ 1,773.97
2017-11-20 NULL Estimativo
910
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA PROFESSORA EFETIVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 968.05
2017-11-20 2017-11-23
909
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 26,010.00
2017-11-15 2017-12-13
908
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PP014/2017.
R$ 3,149.60
2017-11-14 2017-11-22
907
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.
R$ 10,804.00
2017-11-14 2017-11-21
906
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 810.00
2017-11-14 2017-11-16
905
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
R$ 11,520.00
2017-11-14 2017-11-21
904
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
R$ 13,510.00
2017-11-14 2017-11-21
903
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 17,200.00
2017-11-13 2017-11-17
902
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
R$ 15,458.00
2017-11-10 2017-11-16
901
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
2017-11-10 2017-12-11
900
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,645.80
2017-11-10 NULL Estimativo
899
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
R$ 540.00
2017-11-10 2017-11-10
898
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
2017-11-10 2017-11-10
897
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 540.00
2017-11-10 2017-11-10
896
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 900.00
2017-11-10 2017-11-10
895
GEZIEL CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS/AM NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 900.00
2017-11-10 2017-11-10
894
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,080.00
2017-11-09 2017-11-09
893
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 12,010.10
2017-11-07 2017-11-13
892
APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.
R$ 140,994.50
2017-11-06 2017-11-27
891
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017.
R$ 61,390.00
2017-11-06 NULL Global
890
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
R$ 30,000.00
2017-11-06 2017-11-10
889
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 12,794.00
2017-11-06 2017-11-09
888
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 6,909.00
2017-11-06 2017-11-09
887
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 1,022.00
2017-11-06 2017-11-09
886
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO REFERENTE AO PETI NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO.
R$ 7,341.75
2017-11-06 2017-11-21
885
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
R$ 9,859.00
2017-11-03 NULL Global
884
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFF EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA.
R$ 1,416.34
2017-11-03 2017-11-29
883
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE LIVRO ATA, ENVELOPES TIMBRADO E BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, CARTAO PSF, FICHA D, CARTÃO HIPERDIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
R$ 41,026.00
2017-11-01 2017-11-10
882
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 01/11/2017.
R$ 4,500.00
2017-11-01 2017-11-01
881
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.
R$ 27,173.00
2017-11-01 2017-11-28
880
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 33,762.00
2017-11-01 2017-11-28
879
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 9,673.68
2017-11-01 2017-11-30
878
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 11,244.00
2017-11-01 2017-11-30
877
FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.
R$ 950.00
2017-11-01 2017-11-24
876
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 9,400.00
2017-11-01 2017-11-24
875
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017.
R$ 9,387.37
2017-11-01 2017-11-30
874
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
R$ 6,174.00
2017-11-01 2017-11-30
873
FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
R$ 8,498.00
2017-11-01 NULL Estimativo
872
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
R$ 16,820.00
2017-11-01 NULL Estimativo
871
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017.
R$ 12,259.00
2017-11-01 NULL Estimativo
870
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 85,723.42
2017-11-01 NULL Estimativo
869
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.
R$ 44,548.40
2017-11-01 NULL Estimativo
868
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 5,160.38
2017-11-01 NULL Estimativo
867
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 21,239.40
2017-11-01 NULL Estimativo
866
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 53,074.25
2017-11-01 NULL Estimativo
865
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 69,377.29
2017-11-01 NULL Estimativo
864
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
R$ 25,933.74
2017-11-01 NULL Estimativo
863
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 33,026.68
2017-11-01 NULL Estimativo
862
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 31,545.87
2017-11-01 NULL Estimativo
861
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA.
R$ 39,150.81
2017-11-01 NULL Estimativo
860
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
R$ 4,500.00
2017-11-01 2017-11-22
859
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ.
R$ 4,500.00
2017-11-01 2017-11-22
858
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.
R$ 58,625.00
2017-11-01 NULL Global
857
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.
R$ 200.00
2017-11-01 NULL Estimativo
856
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,260.00
2017-11-01 2017-11-01
855
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
R$ 133,403.95
2017-11-01 2017-11-09
854
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 32,367.89
2017-11-01 2017-11-09
853
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 630.00
2017-11-01 2017-11-22
852
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO TEFE/JURUA/TEFE, OBJETO DO PP004/2017.
R$ 120.00
2017-11-01 2017-11-28
851
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.
R$ 5,880.00
2017-11-01 2017-11-28
850
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 4,434.00
2017-10-30 2017-11-09
849
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 9,000.00
2017-10-30 2017-11-10
848
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS.
R$ 76,250.00
2017-10-26 2017-11-16
847
FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO; LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUA (AM).
R$ 25,000.00
2017-10-25 2017-12-13
846
RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017.
R$ 3,158.00
2017-10-23 NULL Global
845
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.
R$ 5,009.00
2017-10-23 NULL Global
844
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
R$ 4,175.00
2017-10-23 2017-12-01
843
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
2017-10-20 2017-10-20
842
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017.
R$ 1,080.00
2017-10-20 2017-10-20
841
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
R$ 1,080.00
2017-10-19 2017-10-20
840
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.
R$ 9,000.00
2017-10-16 2017-10-27
839
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.
R$ 17,353.75
2017-10-16 2017-11-10
838
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017.
R$ 37,000.00
2017-10-16 NULL Global
837
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PP007/2017.
R$ 49,626.00
2017-10-16 2017-12-13
836
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 15,665.00
2017-10-16 2017-10-24
835
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017.
R$ 14,530.00
2017-10-16 2017-10-27
834
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
R$ 15,000.00
2017-10-15 NULL Global
833
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,170.00
2017-10-13 2017-10-13
832
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 33,561.75
2017-10-13 2017-10-23
831
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,520.00
2017-10-13 2017-10-20
830
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 1,350.00
2017-10-11 2017-10-11
829
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 13,500.10
2017-10-10 2017-10-18
828
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 11,500.05
2017-10-09 2017-10-13
827
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
R$ 35,016.00
2017-10-09 2017-10-19
826
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 16,390.00
2017-10-09 2017-10-27
825
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.
R$ 6,700.00
2017-10-06 2017-11-10
824
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.
R$ 15,000.00
2017-10-06 NULL Global
823
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017.
R$ 1,350.00
2017-10-06 2017-10-06
822
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 11,500.10
2017-10-06 2017-10-16
821
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 76,542.50
2017-10-06 2017-10-23
820
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 4,000.00
2017-10-05 2017-11-13
819
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 86.50
2017-10-05 2017-11-10
818
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 10,440.03
2017-10-05 2017-11-10
817
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 11,396.00
2017-10-04 2017-10-10
816
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 5,900.00
2017-10-04 2017-10-13
815
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.
R$ 23,105.00
2017-10-03 2017-11-10
814
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 3,306.00
2017-10-03 2017-10-10
813
SILVILENE DOS SANTOS LITAIFF
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 1,158.00
2017-10-02 2017-10-02
812
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE G. SOMBRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
R$ 937.00
2017-10-02 2017-10-18
811
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2016.
R$ 500.00
2017-10-02 2017-10-20
810
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
R$ 4,500.00
2017-10-02 2017-11-22
809
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017.
R$ 143,105.21
2017-10-02 NULL Global
808
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 7,156.00
2017-10-02 2017-10-09
807
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 14,991.50
2017-10-02 2017-10-09
806
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 6,414.00
2017-10-02 2017-10-09
805
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 7,265.05
2017-10-02 2017-11-23
804
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 143,518.00
2017-10-02 NULL Global
803
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.
R$ 29,686.35
2017-10-02 2017-11-10
802
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.
R$ 17,353.75
2017-10-02 2017-12-01
801
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
R$ 21,588.00
2017-10-02 2017-11-10
800
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.
R$ 37,349.39
2017-10-02 2017-10-17
799
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.
R$ 14,284.00
2017-10-02 2017-10-10
798
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 1,652.00
2017-10-02 2017-10-06
797
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO NO JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO DA UNIÃO E DE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,144.40
2017-10-02 2017-10-03
796
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,098.00
2017-10-02 2017-10-06
795
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 9,536.40
2017-10-02 2017-10-06
794
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 1,022.00
2017-10-02 2017-10-06
793
JORGE RENATO CASTRO NDA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E ANEXOS DO PALNO PLURIANUAL DE 2018-2021 DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,000.00
2017-10-02 2017-10-31
792
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
R$ 168,201.20
2017-10-02 2017-10-10
791
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 20,500.00
2017-10-02 2017-10-18
790
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017.
R$ 4,500.00
2017-10-02 2017-10-04
789
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,700.00
2017-10-02 2017-10-23
788
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP Nº 002/2017.
R$ 30,070.00
2017-10-02 2017-10-05
787
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
R$ 30,529.00
2017-10-02 2017-10-04
786
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
R$ 23,443.50
2017-10-02 2017-10-04
785
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 13,000.00
2017-10-02 2017-10-04
784
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 7,000.02
2017-10-02 2017-10-06
783
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
R$ 4,511.50
2017-10-02 2017-10-17
782
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
R$ 30,055.00
2017-10-02 2017-10-20
781
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
R$ 58,625.00
2017-10-02 2017-10-31
780
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 606.60
2017-10-02 2017-10-11
779
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 4,455.00
2017-10-02 2017-10-11
778
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 100,000.00
2017-10-02 NULL Estimativo
777
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 40,000.00
2017-10-02 NULL Estimativo
776
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 43,985.00
2017-10-02 NULL Estimativo
775
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
R$ 5,622.00
2017-10-02 NULL Estimativo
774
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 97,512.70
2017-10-02 NULL Estimativo
773
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 13,500.25
2017-09-28 2017-10-03
772
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 10,001.00
2017-09-26 2017-10-03
771
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017.
R$ 40,196.00
2017-09-26 2017-10-02
770
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
R$ 900.00
2017-09-22 2017-09-22
769
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
R$ 900.00
2017-09-22 2017-09-22
768
DANIEL DA SILVA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
R$ 720.00
2017-09-22 2017-09-22
767
MARIA CLARETE DA S. GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
R$ 720.00
2017-09-22 2017-09-22
766
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 5,100.64
2017-09-22 2017-09-27
765
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP010/2017.
R$ 53,184.35
2017-09-21 2017-11-07
764
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 42,669.50
2017-09-21 NULL Global
763
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 4,002.10
2017-09-20 2017-09-26
762
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO GG, CONFORME PP013/2017.
R$ 1,820.00
2017-09-19 2017-11-21
761
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO P, M E G, CONFORME PP013/2017.
R$ 10,432.00
2017-09-18 2017-11-21
760
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 12,900.00
2017-09-18 2017-09-22
759
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO.
R$ 134,379.29
2017-09-15 NULL Global
758
GEZIEL CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM TEFE NO PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
R$ 630.00
2017-09-15 2017-09-15
757
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 291 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
R$ 540.00
2017-09-15 2017-09-15
756
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
R$ 1,350.00
2017-09-15 2017-09-15
755
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
R$ 1,350.00
2017-09-15 2017-09-15
754
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 10,369.50
2017-09-14 NULL Global
753
LIDIA RAMOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.
R$ 900.00
2017-09-13 2017-09-14
752
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.
R$ 900.00
2017-09-13 2017-09-14
751
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO PETI PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL .
R$ 7,341.75
2017-09-11 2017-12-01
750
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PP002/2017.
R$ 14,430.00
2017-09-11 2017-09-20
749
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 11,240.00
2017-09-11 2017-09-20
748
W DE S. MELO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,760.00
2017-09-11 2017-09-21
747
W DE S. MELO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
R$ 1,440.00
2017-09-11 2017-09-21
746
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.
R$ 46,326.00
2017-09-11 2017-09-20
745
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 2,730.00
2017-09-11 2017-09-15
744
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 6,200.20
2017-09-11 2017-09-15
743
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,200.12
2017-09-11 2017-09-18
742
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NOS POSTOS DE SAUDE EDSON JACAUNA PEREIRA E POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.
R$ 78,775.00
2017-09-09 NULL Global
741
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/09/2017.
R$ 4,500.00
2017-09-08 2017-09-08
740
APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.
R$ 385,149.15
2017-09-04 NULL Global
739
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
R$ 26,080.00
2017-09-04 2017-10-11
738
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
R$ 10,099.50
2017-09-04 2017-09-12
737
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 2,700.00
2017-09-04 2017-09-18
736
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 8,016.88
2017-09-01 2017-11-22
735
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017.
R$ 8,500.00
2017-09-01 2017-11-13
734
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
2017-09-01 2017-10-10
733
M M LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
R$ 28,300.00
2017-09-01 NULL
732
LUCILENE PEREIRA FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 8,000.00
2017-09-01 NULL Global
731
FOLHA - SCFV - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017.
R$ 11,200.00
2017-09-01 NULL Estimativo
730
FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 20,000.00
2017-09-01 NULL Estimativo
729
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
R$ 100,000.00
2017-09-01 NULL Estimativo
728
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.
R$ 150,000.00
2017-09-01 NULL Estimativo
727
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 90,000.00
2017-09-01 NULL Estimativo
726
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.
R$ 58,625.00
2017-09-01 NULL Global
725
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 40,590.00
2017-09-01 2017-10-05
724
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.
R$ 28,915.65
2017-09-01 2017-10-11
723
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 4,034.20
2017-09-01 2017-10-10
722
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
R$ 17,649.00
2017-09-01 2017-10-10
721
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
R$ 26,315.80
2017-09-01 NULL Global
720
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
R$ 10,800.00
2017-09-01 2017-10-13
719
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 2,535.00
2017-09-01 2017-09-08
718
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 3,555.00
2017-09-01 2017-09-08
717
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
R$ 17,024.00
2017-09-01 2017-09-08
716
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PPNº 002/2017.
R$ 10,436.00
2017-09-01 2017-09-08
715
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: OFICIO TIMBRADO, ANOTAÇÕES, CAPA DE PROCESSO, EVELOPE OFICIO, FOLDERS, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 36,801.00
2017-09-01 2017-09-12
714
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, ATENDIMENTO BASICO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL. CARTAO GESTANTE, CARTAO HIPERDIA, CARTÃO PSF, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 56,830.00
2017-09-01 2017-09-25
713
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
R$ 48,160.00
2017-09-01 2017-09-29
712
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP002/2017.
R$ 1,098.00
2017-09-01 2017-09-08
711
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 9,375.70
2017-09-01 2017-09-06
710
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 30,000.00
2017-09-01 2017-09-11
709
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 3,640.00
2017-09-01 2017-09-08
708
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP019/2017.
R$ 16,837.50
2017-09-01 2017-09-08
707
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 17,040.00
2017-09-01 2017-09-11
706
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP008/2017.
R$ 11,099.00
2017-09-01 2017-09-08
705
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.
R$ 21,762.00
2017-09-01 NULL Global
704
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 2,080.00
2017-09-01 2017-09-13
703
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 2,100.00
2017-09-01 2017-09-20
702
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 1,274.00
2017-09-01 2017-09-11
701
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 7,497.00
2017-09-01 2017-09-11
700
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
R$ 146,434.93
2017-09-01 NULL Global
699
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 141,043.58
2017-09-01 NULL Global
698
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,445.00
2017-09-01 2017-09-22
697
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 7,786.60
2017-09-01 2017-09-21
696
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 29,002.00
2017-09-01 2017-09-20
695
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 27,581.64
2017-09-01 2017-09-08
694
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 17,120.64
2017-09-01 2017-09-13
693
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 12,005.64
2017-09-01 2017-09-14
692
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME PP013/2017.
R$ 10,042.00
2017-09-01 2017-09-12
691
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. PP018/2017.
R$ 16,820.75
2017-09-01 2017-09-11
690
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.PP006/2017.
R$ 23,762.00
2017-09-01 2017-09-08
689
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 29/08 A 12/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 29/08/2017.
R$ 1,350.00
2017-08-29 2017-08-30
688
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 1,952.00
2017-08-29 2017-08-31
687
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 23,600.00
2017-08-28 2017-09-08
686
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 9,800.00
2017-08-28 2017-09-06
685
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
R$ 6,475.00
2017-08-28 2017-09-12
684
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
R$ 7,606.00
2017-08-28 2017-09-12
683
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
R$ 4,106.00
2017-08-28 2017-09-11
682
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 1,452.00
2017-08-28 2017-09-08
681
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 10,498.40
2017-08-28 2017-08-31
680
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 4,400.00
2017-08-25 2017-08-30
679
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 24/08 A 07/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/08/2017.
R$ 1,350.00
2017-08-24 2017-08-25
678
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/08/2017.
R$ 540.00
2017-08-22 2017-08-22
677
FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017.
R$ 1,350.00
2017-08-22 2017-08-23
676
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,250.00
2017-08-18 2017-09-08
675
LIDIA RAMOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 18/08 A 29/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 18/08/2017.
R$ 1,080.00
2017-08-18 2017-08-18
674
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 17/08/2017.
R$ 1,080.00
2017-08-17 2017-08-17
673
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017.
R$ 6,454.70
2017-08-16 2017-09-01
672
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 14 A 26 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 14/08/2017.
R$ 1,080.00
2017-08-14 2017-08-14
671
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,142.08
2017-08-14 2017-08-23
670
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 23,561.00
2017-08-14 2017-08-29
669
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PP002/2017.
R$ 11,370.00
2017-08-14 2017-08-17
668
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP002/2017.
R$ 13,260.00
2017-08-14 2017-08-17
667
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, FERRAMENTAS DE LIMPEZA PUBLICA E DESCARTAVEL PARA ESTA PREFEITURA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017.
R$ 8,806.00
2017-08-14 2017-08-17
666
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUS INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 4,222.08
2017-08-11 2017-09-26
665
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,716.76
2017-08-11 2017-10-17
664
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,800.00
2017-08-10 2017-09-08
663
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 6,500.00
2017-08-10 2017-08-18
662
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 21/08 A 22/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 21/08/2017.
R$ 1,080.00
2017-08-09 2017-08-09
661
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/08/2017.
R$ 4,500.00
2017-08-08 2017-08-08
660
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 15,254.50
2017-08-08 2017-08-21
659
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.
R$ 1,350.00
2017-08-08 2017-08-08
658
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.
R$ 1,350.00
2017-08-08 2017-08-08
657
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 7,800.00
2017-08-08 2017-08-15
656
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017.
R$ 1,260.00
2017-08-07 2017-08-08
655
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
R$ 11,274.60
2017-08-07 2017-08-23
654
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR.
R$ 10,369.50
2017-08-07 2017-08-15
653
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 15,174.80
2017-08-04 NULL Global
652
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
R$ 4,376.30
2017-08-03 2017-08-18
651
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
R$ 22,401.00
2017-08-03 2017-08-15
650
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 21,075.00
2017-08-02 2017-09-06
649
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.
R$ 59,528.05
2017-08-01 NULL Global
648
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 250,000.00
2017-08-01 NULL Estimativo
647
FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
R$ 118,400.00
2017-08-01 NULL Estimativo
646
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
R$ 150,000.00
2017-08-01 NULL Estimativo
645
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,800.00
2017-08-01 2017-09-06
644
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 3,205.00
2017-08-01 2017-09-22
643
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
R$ 21,588.00
2017-08-01 2017-09-08
642
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 130,969.04
2017-08-01 2017-08-30
641
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 11,790.50
2017-08-01 2017-08-16
640
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 11,719.00
2017-08-01 2017-08-11
639
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.PP019/2017.
R$ 1,274.00
2017-08-01 2017-08-10
638
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
R$ 98,795.18
2017-08-01 2017-08-10
637
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENVIO DOS ATOS JURIDICOS DO TCE AM.
R$ 1,315.79
2017-08-01 2017-08-30
636
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 25,593.75
2017-08-01 2017-08-10
635
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 25,062.00
2017-08-01 2017-08-10
634
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 45,818.50
2017-08-01 2017-08-18
633
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.
R$ 58,625.00
2017-08-01 2017-08-31
632
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP008/2017.
R$ 8,331.00
2017-08-01 2017-08-23
631
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 6,000.00
2017-08-01 2017-08-10
630
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO.
R$ 30,000.00
2017-08-01 2017-08-10
629
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
R$ 6,734.50
2017-08-01 2017-08-14
628
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017.
R$ 2,600.00
2017-08-01 2017-08-14
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,500.00
2017-08-01 NULL Estimativo
626
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 574.10
2017-08-01 2017-08-09
625
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 32,250.00
2017-08-01 2017-08-15
624
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 52,490.00
2017-08-01 2017-08-15
623
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 54,590.00
2017-08-01 2017-08-10
622
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.
R$ 29,395.30
2017-08-01 2017-08-09
621
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
R$ 3,260.00
2017-08-01 2017-08-08
620
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 10,192.90
2017-08-01 2017-08-08
619
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 200,000.00
2017-08-01 NULL Estimativo
618
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 441,568.98
2017-08-01 NULL Estimativo
617
FOLHA - MAIS MEDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.
R$ 56,000.00
2017-08-01 NULL Estimativo
616
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 150,000.00
2017-08-01 NULL Estimativo
615
SG EVANGELISTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO VALDIR EVANGELISTA DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.
R$ 1,500.00
2017-07-31 2017-08-02
614
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
R$ 9,411.00
2017-07-28 2017-08-08
613
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 3,506.54
2017-07-27 2017-09-21
612
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,475.00
2017-07-27 2017-08-16
611
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS NO PERIODO DE 24/04 A 02/05 DE 2017, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/07/2017.
R$ 900.00
2017-07-24 2017-07-27
610
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.
R$ 990.00
2017-07-22 2017-07-22
609
SR DA SILVA LIVROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 4,900.00
2017-07-21 2017-08-11
608
SG EVANGELISTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO RAIMUNDO NONATO VIEIRA DO NASCIMENTO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.
R$ 1,600.00
2017-07-21 2017-08-30
607
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 15,200.00
2017-07-20 2017-08-10
606
ANDRESON MARCELO LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 318.00
2017-07-18 2017-08-28
605
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017.
R$ 147,582.20
2017-07-18 NULL Global
604
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 8,017.10
2017-07-17 2017-08-16
603
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 39,146.35
2017-07-17 2017-07-20
602
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 46,527.85
2017-07-17 2017-07-31
601
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,625.00
2017-07-17 2017-07-20
600
JOELMA MOTA VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.
R$ 990.00
2017-07-15 2017-07-21
599
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 1,330.70
2017-07-14 2017-07-17
598
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 8,783.00
2017-07-14 2017-07-17
597
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 14/07 A 23/07 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 14/07/2017.
R$ 900.00
2017-07-14 2017-07-14
596
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
R$ 9,954.00
2017-07-14 2017-07-17
595
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 27,330.00
2017-07-14 2017-07-20
594
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP001/2017.
R$ 12,467.50
2017-07-14 2017-07-20
593
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
R$ 13,035.00
2017-07-14 2017-07-20
592
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
R$ 5,000.00
2017-07-14 2017-12-01
591
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 10,000.00
2017-07-13 2017-08-07
590
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 22,496.25
2017-07-13 2017-07-20
589
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
R$ 13,271.00
2017-07-12 2017-07-20
588
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,444.00
2017-07-12 2017-07-20
587
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,789.50
2017-07-12 2017-07-20
586
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURA DIVERSOS, CONFORME PP007/2017.
R$ 25,504.50
2017-07-12 2017-07-20
585
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 5,000.00
2017-07-10 2017-07-19
584
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
R$ 27,150.34
2017-07-10 2017-07-10
583
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 13,762.00
2017-07-10 2017-07-20
582
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 010/2017.
R$ 3,116.71
2017-07-10 2017-07-13
581
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 FRANGOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
2017-07-10 2017-07-21
580
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
R$ 2,443.00
2017-07-07 2017-07-20
579
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 14,500.00
2017-07-07 2017-07-11
578
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 1,820.00
2017-07-07 2017-07-12
577
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 19,175.00
2017-07-07 2017-07-12
576
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 4,000.00
2017-07-07 2017-07-12
575
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 12,900.00
2017-07-07 2017-07-12
574
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 110,819.96
2017-07-07 2017-07-28
573
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 66,081.50
2017-07-06 2017-07-13
572
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 22,000.00
2017-07-05 2017-08-07
571
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 65,550.00
2017-07-03 NULL Global
570
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,656.81
2017-07-03 2017-09-08
569
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 10,800.00
2017-07-03 2017-09-11
568
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,002.36
2017-07-03 2017-09-26
567
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.
R$ 10,475.00
2017-07-03 2017-09-08
566
M M LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 26,460.00
2017-07-03 2017-08-11
565
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 5,640.00
2017-07-03 2017-08-10
564
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 11,000.00
2017-07-03 2017-08-10
563
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.
R$ 58,625.00
2017-07-03 2017-08-02
562
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 20,724.90
2017-07-03 2017-08-10
561
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
2017-07-03 2017-08-10
560
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 100,000.00
2017-07-03 NULL Estimativo
559
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 150,000.00
2017-07-03 NULL Estimativo
558
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 170,000.00
2017-07-03 NULL Estimativo
557
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 150,000.00
2017-07-03 NULL Estimativo
556
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º SALARIO.
R$ 18,755.17
2017-07-03 2017-07-11
555
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 91,077.10
2017-07-03 NULL Estimativo
554
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 50,090.00
2017-07-03 2017-07-14
553
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 42,795.35
2017-07-03 2017-07-11
552
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 930.04
2017-07-03 2017-07-12
551
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
R$ 17,596.36
2017-07-03 2017-07-12
550
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 20,722.25
2017-07-03 2017-07-12
549
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 12,360.00
2017-07-03 2017-07-10
548
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
R$ 13,765.00
2017-07-03 2017-07-13
547
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP003/2017.
R$ 7,908.00
2017-07-03 2017-07-12
546
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,465.50
2017-07-03 2017-07-10
545
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 3,500.00
2017-07-03 2017-07-04
544
DJAVAN DA SILVA CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA ESCOLAR NA COMUNIDADE LAGO GRANDE.
R$ 1,263.16
2017-07-03 2017-07-14
543
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.
R$ 3,646.00
2017-07-03 2017-07-11
542
KAROLINE BALEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,086.32
2017-07-03 2017-07-11
541
MARIA NATAL MATIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-07-03 2017-07-21
540
ARLINDO CARVALHO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE.
R$ 5,140.00
2017-07-03 2017-07-10
539
RIZONEY DE LIMA FEITOZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,157.90
2017-07-03 2017-07-13
538
ISAQUE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
2017-07-03 2017-07-14
537
JOSE VALTER DA SILVA CONCEIÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS E CAIXAS DE AGUA NOS ORGÃO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,736.84
2017-07-03 2017-07-28
536
RAIMUNDA LEONILDAS QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO IMOVEL DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,311.60
2017-07-03 2017-07-11
535
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,157.90
2017-07-03 2017-07-13
534
MARIANA CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,675.00
2017-07-03 2017-07-11
533
JANDERSON ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,190.00
2017-07-03 2017-07-10
532
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 16,000.00
2017-07-03 2017-07-11
531
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE.
R$ 21,000.00
2017-07-03 2017-07-11
530
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 110,819.96
2017-07-03 2017-07-10
529
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
R$ 1,722.00
2017-07-03 2017-07-11
528
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFOR PP Nº 019/2017.
R$ 14,529.00
2017-07-03 2017-07-11
527
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 5,136.00
2017-07-03 2017-07-10
526
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 1,016.00
2017-07-03 2017-07-10
525
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 2,148.00
2017-07-03 2017-07-10
524
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.
R$ 165,000.00
2017-07-03 NULL Estimativo
523
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 70,745.34
2017-07-01 2017-07-31
522
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. .
R$ 10,146.68
2017-06-30 2017-07-04
521
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
R$ 12,223.50
2017-06-30 2017-07-04
520
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
R$ 12,065.00
2017-06-30 2017-07-03
519
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 3,510.00
2017-06-30 2017-07-03
518
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 4,900.00
2017-06-30 2017-07-11
517
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
2017-06-30 2017-07-10
516
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA FLUVIAL DE JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 10,680.00
2017-06-30 2017-06-30
515
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17.
R$ 4,500.00
2017-06-29 2017-06-29
514
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017.
R$ 720.00
2017-06-26 2017-07-05
513
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO PARANAGUA NOS KILOMETROS 3 AO 8 DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-06-26 2017-07-17
512
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017.
R$ 5,541.00
2017-06-23 2017-06-30
511
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.
R$ 14,284.40
2017-06-22 2017-06-28
510
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 7,550.50
2017-06-21 2017-06-30
509
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,502.50
2017-06-19 2017-10-05
508
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 9,644.79
2017-06-19 2017-07-10
507
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,689.00
2017-06-19 2017-06-30
506
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .
R$ 2,745.00
2017-06-19 2017-06-28
505
ANTONIO JOSE PEREIRA GADELHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTA SECRETARIA.
R$ 315.79
2017-06-16 2017-07-06
504
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 22,826.00
2017-06-16 2017-06-28
503
ARLINDO CARVALHO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 5,947.37
2017-06-16 2017-07-20
502
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 27,332.00
2017-06-14 2017-06-21
501
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 15,202.25
2017-06-14 NULL Global
500
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA ESTRADA DO FERRUGEM PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,900.00
2017-06-13 2017-07-13
499
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 1,643.50
2017-06-12 2017-06-27
498
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 412.00
2017-06-12 2017-06-27
497
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 11,435.00
2017-06-12 2017-06-19
496
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 14,265.00
2017-06-12 2017-06-19
495
GEISA CARVALHO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO E PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,108.00
2017-06-12 2017-07-04
494
DEUZIANE DA SILVA TORRES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA QUE BENEFICIA AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,135.79
2017-06-12 2017-07-14
493
FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE.
R$ 890.00
2017-06-12 2017-06-30
492
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PP Nº 015/2017.
R$ 9,974.00
2017-06-09 2017-12-11
491
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 10,000.00
2017-06-09 2017-07-13
490
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PPNº 003/2017.
R$ 19,744.00
2017-06-09 2017-07-13
489
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 10,225.00
2017-06-09 2017-07-13
488
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 8,314.00
2017-06-09 2017-07-11
487
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 10,888.00
2017-06-09 2017-06-20
486
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
R$ 7,100.00
2017-06-09 2017-06-23
485
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 8,762.00
2017-06-08 2017-08-10
484
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 11,758.00
2017-06-08 2017-06-20
483
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 3,250.00
2017-06-08 2017-06-13
482
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PP002/17
R$ 13,895.00
2017-06-08 2017-06-13
481
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17.
R$ 540.00
2017-06-08 2017-06-08
480
RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,160.00
2017-06-05 2017-07-11
479
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 1,820.00
2017-06-05 2017-06-08
478
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
R$ 21,000.00
2017-06-02 NULL Global
477
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,745.20
2017-06-02 2017-06-29
476
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
R$ 4,450.00
2017-06-02 2017-06-09
475
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 1,950.00
2017-06-02 2017-06-08
474
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.
R$ 6,102.11
2017-06-02 2017-07-17
473
DIONIS LOPES FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO AGRO VILA DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-06-02 2017-07-21
472
FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 700.00
2017-06-02 2017-07-11
471
SIMAO DOS SANTOS CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 907.41
2017-06-02 2017-07-14
470
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017.
R$ 31,500.00
2017-06-01 NULL Global
469
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,000.00
2017-06-01 NULL Global
468
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.
R$ 10,800.00
2017-06-01 2017-09-08
467
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DA ESCOLA DALILA LITAIFF .
R$ 3,100.00
2017-06-01 2017-07-11
466
DVA SYSTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 19,800.00
2017-06-01 NULL Global
465
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 1,315.00
2017-06-01 2017-07-07
464
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-06-01 2017-07-13
463
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,320.00
2017-06-01 2017-07-11
462
ROZIMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.
R$ 1,515.79
2017-06-01 2017-07-06
461
WILAS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
R$ 905.00
2017-06-01 2017-07-05
460
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,630.00
2017-06-01 2017-07-12
459
SEBASTIÃO FRANCO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO A PONTE DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-06-01 2017-07-11
458
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,270.00
2017-06-01 2017-06-14
457
GLICIELLY DA SILVA CAXEIXA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,107.00
2017-06-01 2017-06-12
456
FRANCISCO XAVIER DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 900.00
2017-06-01 2017-07-05
455
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,640.00
2017-06-01 2017-06-12
454
ANA PAULA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
R$ 7,900.00
2017-06-01 2017-07-13
453
POLIANA DA MATA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 900.00
2017-06-01 2017-07-05
452
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 250,000.00
2017-06-01 NULL Estimativo
451
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
R$ 27,933.64
2017-06-01 NULL Global
450
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 8,500.00
2017-06-01 2017-06-12
449
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
R$ 6,175.00
2017-06-01 2017-06-06
448
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.
R$ 52,129.62
2017-06-01 2017-06-30
447
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,106.00
2017-06-01 2017-06-21
446
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINARIAS DESTA SECRETARIA.
R$ 900.00
2017-06-01 2017-07-05
445
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA .
R$ 2,000.00
2017-06-01 2017-06-29
444
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,010.00
2017-06-01 2017-06-07
443
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 17,787.00
2017-06-01 2017-06-07
442
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 4,380.00
2017-06-01 2017-06-06
441
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017.
R$ 20,005.00
2017-06-01 NULL Global
440
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
R$ 30,550.00
2017-06-01 NULL Global
439
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 6,495.38
2017-06-01 2017-06-30
438
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.
R$ 5,270.00
2017-06-01 2017-06-30
437
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO .
R$ 1,316.00
2017-06-01 2017-06-12
436
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,107.00
2017-06-01 2017-06-12
435
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 110,819.96
2017-06-01 NULL Global
434
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 183,000.00
2017-06-01 NULL Estimativo
433
HENILSON LOPES CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
R$ 540.00
2017-05-26 2017-05-29
432
DARLISSON LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
2017-05-26 2017-05-26
431
JOABE DE OLIVEIRA CORREIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.
R$ 540.00
2017-05-26 2017-05-26
430
MARIA DEUZIANE GAMA PINHEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
R$ 630.00
2017-05-26 2017-05-26
429
EMERSON RODRIGUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
R$ 540.00
2017-05-26 2017-05-26
428
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
R$ 540.00
2017-05-26 2017-05-26
427
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017.
R$ 630.00
2017-05-24 2017-05-24
426
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 10,013.00
2017-05-24 2017-05-31
425
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
R$ 6,000.00
2017-05-23 NULL
424
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017.
R$ 4,500.00
2017-05-23 2017-05-24
423
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO;
R$ 6,000.00
2017-05-22 2017-05-29
422
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.
R$ 11,365.00
2017-05-22 2017-05-29
421
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,573.18
2017-05-19 2017-05-23
420
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 5,445.09
2017-05-19 2017-05-23
419
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,187.00
2017-05-19 2017-05-23
418
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 12,706.10
2017-05-19 2017-05-23
417
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 10,006.68
2017-05-19 2017-05-23
416
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIDAS.
R$ 17,040.00
2017-05-19 2017-05-24
415
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PP013/2017.
R$ 6,600.00
2017-05-19 2017-05-24
414
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 14,670.00
2017-05-19 2017-05-25
413
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 5,693.00
2017-05-17 2017-05-22
412
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017.
R$ 900.00
2017-05-16 2017-05-17
411
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 4,005.00
2017-05-15 2017-05-23
410
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,174.90
2017-05-15 2017-06-09
409
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 17,476.00
2017-05-15 NULL Global
408
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 6,932.63
2017-05-15 2017-06-09
407
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
R$ 540.00
2017-05-12 2017-05-12
406
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
R$ 540.00
2017-05-12 2017-05-12
405
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ.
R$ 540.00
2017-05-12 2017-05-12
404
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 18,260.00
2017-05-12 2017-05-19
403
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 18,904.00
2017-05-12 2017-05-19
402
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,150.00
2017-05-12 2017-05-19
401
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 23,049.01
2017-05-11 2017-06-09
400
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,865.50
2017-05-11 2017-06-13
399
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 14,850.00
2017-05-11 2017-05-19
398
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,304.00
2017-05-11 2017-05-23
397
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,896.70
2017-05-10 2017-06-13
396
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 14,886.00
2017-05-10 2017-05-19
395
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,633.00
2017-05-08 2017-05-11
394
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
R$ 900.00
2017-05-08 2017-05-18
393
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
R$ 450.00
2017-05-08 2017-05-18
392
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,900.00
2017-05-08 2017-05-15
391
DAVI BRAGA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
R$ 450.00
2017-05-08 2017-05-18
390
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 36,006.00
2017-05-08 2017-05-18
389
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DESTA CIDADE.
R$ 3,160.00
2017-05-04 2017-05-15
388
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 33,991.00
2017-05-03 NULL Global
387
ANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,120.00
2017-05-03 2017-05-12
386
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
R$ 630.00
2017-05-03 2017-05-15
385
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL.
R$ 4,338.00
2017-05-03 2017-05-15
384
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE.
R$ 4,098.00
2017-05-03 2017-05-11
383
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.
R$ 10,800.00
2017-05-02 2017-08-10
382
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,000.00
2017-05-02 NULL Global
381
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 5,970.00
2017-05-02 2017-07-10
380
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.
R$ 3,744.00
2017-05-02 2017-07-10
379
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,157.90
2017-05-02 2017-06-08
378
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 10,700.00
2017-05-02 2017-05-09
377
FIORILLI SOC. CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS AREAS DE ARRECADAÇÃO E PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
R$ 7,548.00
2017-05-02 2017-07-11
376
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.
R$ 8,000.00
2017-05-02 NULL Global
375
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
R$ 16,000.00
2017-05-02 NULL Global
374
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO.
R$ 20,000.00
2017-05-02 NULL Global
373
EDUARDO SEVERINO AUZIER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.
R$ 5,600.00
2017-05-02 NULL Global
372
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 21,961.00
2017-05-02 NULL Global
371
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 65,338.19
2017-05-02 2017-06-09
370
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 9,913.00
2017-05-02 2017-07-11
369
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 8,760.00
2017-05-02 2017-06-08
368
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 5,268.00
2017-05-02 2017-06-14
367
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,055.00
2017-05-02 2017-12-01
366
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA.
R$ 3,624.00
2017-05-02 2017-06-12
365
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017.
R$ 8,369.00
2017-05-02 2017-06-12
364
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.
R$ 3,744.00
2017-05-02 2017-06-12
363
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.
R$ 58,625.00
2017-05-02 2017-05-23
362
ANDREZA BEZERRA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.
R$ 3,204.21
2017-05-02 2017-05-12
361
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE.
R$ 34,500.00
2017-05-02 2017-05-12
360
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 4,990.00
2017-05-02 2017-05-12
359
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE.
R$ 3,770.00
2017-05-02 2017-05-15
358
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
R$ 1,134.00
2017-05-02 2017-05-15
357
RAFAEL DAMASCENO MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA .
R$ 7,900.00
2017-05-02 2017-05-15
356
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,425.00
2017-05-02 2017-05-15
355
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
R$ 6,656.42
2017-05-02 2017-05-31
354
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 2,366.00
2017-05-02 2017-05-11
353
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
R$ 31,010.00
2017-05-02 2017-05-11
352
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,037.00
2017-05-02 2017-05-11
351
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,110.00
2017-05-02 2017-05-11
350
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,414.00
2017-05-02 2017-05-12
349
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 5,337.00
2017-05-02 2017-05-12
348
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.
R$ 32,500.00
2017-05-02 NULL Global
347
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 10,080.00
2017-05-02 2017-05-12
346
VALDENORA DA SILVA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
R$ 2,897.00
2017-05-02 2017-05-11
345
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,370.00
2017-05-02 2017-05-11
344
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE.
R$ 3,427.00
2017-05-02 2017-05-11
343
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 31,500.00
2017-05-02 2017-05-11
342
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,265.00
2017-05-02 2017-05-11
341
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,744.00
2017-05-02 2017-05-11
340
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 905.25
2017-05-02 2017-05-10
339
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 905.25
2017-05-02 2017-05-11
338
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 3,157.90
2017-05-02 2017-05-09
337
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 41,379.15
2017-05-02 2017-05-10
336
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 110,819.96
2017-05-02 2017-05-10
335
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIFF.
R$ 3,200.00
2017-05-02 2017-05-05
334
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP002/2017.
R$ 11,985.00
2017-05-02 2017-05-08
333
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
R$ 7,962.00
2017-05-02 2017-05-08
332
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 4,857.50
2017-05-02 2017-05-09
331
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2017.
R$ 22,392.51
2017-05-02 2017-05-05
330
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.
R$ 50,000.00
2017-05-02 NULL Estimativo
329
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 150,000.00
2017-05-02 NULL Estimativo
328
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 20,813.00
2017-04-28 2017-05-24
327
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA.
R$ 2,635.00
2017-04-28 2017-06-30
326
DMK ASSESSORIA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.
R$ 141,600.00
2017-04-27 NULL Global
325
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 5,355.00
2017-04-25 2017-05-02
324
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 25/04/2017.
R$ 450.00
2017-04-25 2017-04-25
323
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 25/04 A 10/05 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, ONDE IRA AO ESCRITORIO CONTABIL E ORGANIZAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PORTARIA DE 25/04/2017.
R$ 4,500.00
2017-04-25 2017-04-25
322
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULO DEFINITIVO DE IMOVEIS PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.
R$ 2,002.10
2017-04-25 2017-04-26
321
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 6,999.96
2017-04-24 NULL Global
320
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 9,388.79
2017-04-24 2017-04-27
319
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA
R$ 9,317.15
2017-04-24 2017-04-27
318
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 20,596.00
2017-04-24 2017-05-05
317
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
R$ 16,016.50
2017-04-24 2017-04-27
316
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO.
R$ 8,000.00
2017-04-24 2017-04-28
315
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 12,250.50
2017-04-20 2017-04-27
314
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 17,033.68
2017-04-20 2017-04-27
313
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA
R$ 18,622.51
2017-04-20 2017-04-27
312
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 4,122.34
2017-04-17 2017-04-27
311
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
R$ 7,135.00
2017-04-13 2017-04-19
310
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 10,000.50
2017-04-13 2017-04-19
309
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 7,375.00
2017-04-13 2017-04-18
308
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 11,699.00
2017-04-12 2017-04-19
307
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 3,900.00
2017-04-12 2017-04-18
306
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS.
R$ 5,000.00
2017-04-10 2017-06-12
305
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,528.00
2017-04-10 2017-05-11
304
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 10/04/2017.
R$ 900.00
2017-04-10 2017-04-17
303
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
R$ 3,825.32
2017-04-10 2017-04-28
302
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 3,952.29
2017-04-07 2017-12-01
301
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 7,786.82
2017-04-07 2017-04-10
300
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PONTE DO FORTE DAS GARÇAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-04-07 2017-04-13
299
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 11,930.00
2017-04-06 2017-07-12
298
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 62,540.00
2017-04-06 NULL Global
297
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 29,500.00
2017-04-06 2017-04-18
296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
R$ 831,686.62
2017-04-03 NULL Estimativo
295
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
R$ 4,211.58
2017-04-03 2017-07-11
294
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
R$ 21,588.00
2017-04-03 2017-05-11
293
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,345.00
2017-04-03 2017-05-15
292
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP.
R$ 6,000.00
2017-04-03 NULL Global
291
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-04-03 2017-06-27
290
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
R$ 21,588.00
2017-04-03 NULL Global
289
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,000.00
2017-04-03 2017-05-11
288
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017.
R$ 10,800.00
2017-04-03 2017-05-11
287
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
R$ 25,861.00
2017-04-03 2017-05-03
286
WILLECY NASCIMENTO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E REPAROS NO BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DESTA PREFEITURA.
R$ 7,900.00
2017-04-03 2017-04-12
285
VALDENORA DA SILVA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO EXTERIOR DO COMPLEXO ESPORTIVO SINTETICO DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,526.31
2017-04-03 2017-04-13
284
ANA PAULA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-04-03 2017-04-17
283
MAIKON DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/04 A 18/04 .
R$ 935.07
2017-04-03 2017-04-18
282
RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DESTA PREFEITURA.
R$ 1,590.00
2017-04-03 2017-04-13
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 48,000.00
2017-04-03 NULL Estimativo
280
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.
R$ 58,625.00
2017-04-03 2017-04-28
279
WILSON SOARES DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,631.60
2017-04-03 2017-04-07
278
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017.
R$ 50,007.20
2017-04-03 2017-04-11
277
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 109,350.49
2017-04-03 NULL Estimativo
276
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 102,000.00
2017-04-03 NULL Estimativo
275
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 250,000.00
2017-04-03 NULL Estimativo
274
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017
R$ 108,200.00
2017-04-03 NULL Estimativo
273
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 29,500.00
2017-03-30 2017-05-16
272
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,505.00
2017-03-28 2017-04-17
271
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MANAUS.
R$ 7,900.00
2017-03-28 2017-04-06
270
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
R$ 13,580.00
2017-03-28 2017-04-11
269
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 22,030.00
2017-03-28 2017-04-11
268
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
R$ 33,000.00
2017-03-28 2017-04-06
267
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 28,495.00
2017-03-28 2017-04-12
266
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONARA A REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,800.00
2017-03-28 2017-04-05
265
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 10,700.00
2017-03-27 2017-04-18
264
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 9,200.00
2017-03-27 2017-04-18
263
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 18,000.00
2017-03-27 2017-04-18
262
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 12,895.00
2017-03-26 2017-04-17
261
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 4,500.00
2017-03-24 2017-03-24
260
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 630.00
2017-03-24 2017-03-29
259
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 29/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA.
R$ 450.00
2017-03-24 2017-03-25
258
ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 360.00
2017-03-24 2017-03-29
257
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 630.00
2017-03-24 2017-03-29
256
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 1,350.00
2017-03-24 2017-03-25
255
DAVI BRAGA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 1,170.00
2017-03-22 2017-03-23
254
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 1,170.00
2017-03-22 2017-03-23
253
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 1,350.00
2017-03-22 2017-03-22
252
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017..
R$ 19,250.00
2017-03-20 2017-04-03
251
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA.
R$ 1,974.00
2017-03-20 2017-03-30
250
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 17,000.00
2017-03-20 2017-03-24
249
SERASA S/A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA.
R$ 393.55
2017-03-20 2017-03-22
248
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.
R$ 750.00
2017-03-20 2017-04-03
247
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 48,060.00
2017-03-20 2017-03-27
246
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 35,000.00
2017-03-20 2017-03-31
245
DEIZ DE OLIVEIRA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,974.00
2017-03-19 2017-03-30
244
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 6,280.00
2017-03-19 2017-04-11
243
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 5,125.00
2017-03-19 2017-04-11
242
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 11,430.00
2017-03-17 2017-04-11
241
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-03-17 2017-03-29
240
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 30,000.00
2017-03-17 2017-03-24
239
SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
R$ 910.00
2017-03-17 2017-03-29
238
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO.
R$ 877.60
2017-03-16 2017-03-22
237
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 18,000.00
2017-03-15 2017-03-24
236
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL.
R$ 5,115.00
2017-03-13 2017-03-29
235
JORGE DA SILVA REIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS.
R$ 3,160.00
2017-03-12 2017-03-30
234
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 2,108.00
2017-03-12 2017-03-22
233
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 44,000.00
2017-03-10 2017-03-24
232
CELIO NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,800.00
2017-03-10 2017-03-17
231
ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,800.00
2017-03-10 2017-03-17
230
MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOSA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,107.00
2017-03-10 2017-03-20
229
GILBERTO RUFINO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMANDANTE DE BARCO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 6,351.00
2017-03-10 2017-04-05
228
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 7,370.00
2017-03-10 2017-03-23
227
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
R$ 6,516.00
2017-03-10 2017-03-28
226
JANDER DAMASCENO MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 75,000.00
2017-03-10 NULL Global
225
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA;
R$ 12,000.00
2017-03-09 NULL Global
224
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 450.00
2017-03-07 2017-03-07
223
RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL.
R$ 1,054.00
2017-03-06 2017-03-16
222
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
R$ 28,545.00
2017-03-06 2017-03-17
221
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,150.00
2017-03-06 2017-03-22
220
ANA PAULA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-03-06 2017-03-15
219
RAILTON SOARES CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 930.00
2017-03-06 2017-03-24
218
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. CONFORME CARTA CONTRATO 019/2017.
R$ 60,645.00
2017-03-06 NULL Global
217
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 900.00
2017-03-03 2017-03-10
216
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BALSA DESTE MUNICIPIO.
R$ 475.00
2017-03-03 2017-03-14
215
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 02/03 A 08/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 540.00
2017-03-02 2017-03-10
214
MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.
R$ 6,268.00
2017-03-02 2017-03-13
213
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
R$ 3,744.00
2017-03-01 2017-03-29
212
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017.
R$ 30,000.00
2017-03-01 NULL Estimativo
211
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.
R$ 89,612.75
2017-03-01 NULL Global
210
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
R$ 150,000.00
2017-03-01 NULL Estimativo
209
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
R$ 20,000.00
2017-03-01 NULL Global
208
MARIA JOSE LIMA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL.
R$ 10,000.00
2017-03-01 NULL Global
207
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
R$ 22,000.00
2017-03-01 NULL Global
206
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.
R$ 20,000.00
2017-03-01 NULL Global
205
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇÃS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,000.00
2017-03-01 NULL Estimativo
204
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 104,023.61
2017-03-01 NULL Estimativo
203
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
R$ 50,000.00
2017-03-01 NULL Estimativo
202
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 59,382.34
2017-03-01 NULL Estimativo
201
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017.
R$ 5,000.00
2017-03-01 NULL Estimativo
200
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 172,070.00
2017-03-01 2017-03-16
199
LUAN DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,159.00
2017-03-01 2017-04-05
198
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.
R$ 10,800.00
2017-03-01 2017-05-02
197
NPJ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
R$ 3,684.00
2017-03-01 2017-03-24
196
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA REPREENTAÇÃO EM MANAUS.
R$ 1,820.00
2017-03-01 2017-03-06
195
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 34,110.66
2017-03-01 2017-03-30
194
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,159.00
2017-03-01 2017-03-16
193
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 8,892.00
2017-03-01 2017-04-03
192
SILVIA DOS SANTOS LITAIFF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,580.00
2017-03-01 2017-03-16
191
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 7,500.00
2017-03-01 2017-03-10
190
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 4,356.00
2017-03-01 2017-03-10
189
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DESTA SECRETARIA.
R$ 5,790.00
2017-03-01 2017-03-10
188
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FLUTUANTES DESTA PREFETURA.
R$ 3,159.00
2017-03-01 2017-03-10
187
ARLINDO CARVALHO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
R$ 3,800.00
2017-03-01 2017-03-10
186
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,186.00
2017-03-01 2017-03-13
185
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.
R$ 58,625.00
2017-03-01 2017-03-31
184
EUZELINA DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 910.00
2017-03-01 2017-03-08
183
DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,706.00
2017-03-01 2017-03-08
182
ANA PAULA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,900.00
2017-03-01 2017-03-08
181
WILLECY NASCIMENTO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA.
R$ 6,000.00
2017-03-01 2017-03-07
180
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 16,667.00
2017-03-01 2017-03-07
179
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTA REPRESENTAÇÃO.
R$ 7,370.00
2017-03-01 2017-03-06
178
MOVENORTE COM. E REP LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2017.
R$ 22,131.00
2017-03-01 2017-03-03
177
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 450.00
2017-03-01 2017-03-06
176
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 31,300.00
2017-03-01 2017-03-31
175
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.
R$ 20,000.00
2017-03-01 NULL Global
174
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
R$ 54,500.00
2017-03-01 NULL Global
173
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 15,000.00
2017-03-01 NULL Global
172
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 15,000.00
2017-03-01 NULL Global
171
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .
R$ 10,000.00
2017-03-01 NULL Global
170
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
R$ 73,080.00
2017-03-01 NULL Global
169
ROSANGELA LOPES CORDEIRO
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 50,000.00
2017-03-01 NULL Global
168
AMERICO BARBOSA CAJADO
VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.
R$ 50,000.00
2017-03-01 NULL Global
167
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DECRETO DE EMERGENCIA.
R$ 5,000.00
2017-02-27 2017-03-03
166
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 27,000.00
2017-02-27 2017-03-03
165
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
R$ 36,000.00
2017-02-27 2017-03-03
164
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP002/2017.
R$ 22,755.00
2017-02-27 2017-03-03
163
SUELY ALMEIDA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL.
R$ 3,160.00
2017-02-24 2017-03-06
162
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/02 A 08 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 1,080.00
2017-02-24 2017-02-24
161
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
R$ 3,160.00
2017-02-24 2017-03-02
160
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.
R$ 1,443.02
2017-02-22 2017-02-24
159
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.
R$ 1,217.09
2017-02-22 2017-02-24
158
JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 937.00
2017-02-20 2017-03-01
157
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,142.10
2017-02-20 2017-03-01
156
RODRIGO HONORATO ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COLETOR DE LIXO DESTA PREFEITURA.
R$ 7,600.00
2017-02-20 2017-03-03
155
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 5,270.00
2017-02-20 2017-03-03
154
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E MESAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 5,800.00
2017-02-20 2017-03-03
153
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, PERNAMANCA, RIPÃO, JANELA, MADEIRA E VISTAS.
R$ 31,140.00
2017-02-20 2017-03-03
152
RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 6,320.00
2017-02-20 2017-03-03
151
RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NESTE CONSELHO TUTELAR.
R$ 1,268.00
2017-02-20 2017-03-03
150
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-02-20 2017-03-03
149
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE COLETOR, CAÇAMBA, PÁ, KOMBI, MICRO ONIBUS, ONIBUS E REVISÃO DE ONIBUS.
R$ 7,370.00
2017-02-20 2017-03-02
148
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PORTO DA CIDADE.
R$ 7,900.00
2017-02-20 2017-03-02
147
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE LANCHAS ESCOLARES.
R$ 2,845.00
2017-02-20 2017-03-02
146
DARLISSON LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 540.00
2017-02-20 2017-02-21
145
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 40,000.00
2017-02-20 2017-03-03
144
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 5,000.00
2017-02-20 2017-03-03
143
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 15,000.00
2017-02-20 2017-03-03
142
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 83,850.00
2017-02-20 2017-02-24
141
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 3,197.00
2017-02-20 2017-02-24
140
DAVIANA FEITOZA MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,580.00
2017-02-17 2017-03-02
139
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 450.00
2017-02-15 2017-02-21
138
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 450.00
2017-02-15 2017-02-24
137
FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 450.00
2017-02-15 2017-02-21
136
EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO BACURI.
R$ 7,370.00
2017-02-13 2017-02-24
135
CARLOS ANDRE FLORENCIO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS JACIGUARA PEREIRA.
R$ 937.00
2017-02-13 2017-02-23
134
IRINEIDE DO NASCIMENTO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 7,800.00
2017-02-13 2017-02-17
133
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA COMUNIDADE FORTES DA GRAÇAS.
R$ 5,370.00
2017-02-13 2017-03-01
132
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
R$ 2,635.00
2017-02-09 2017-03-07
131
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 15,000.00
2017-02-09 2017-02-15
130
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 5,007.25
2017-02-09 2017-02-15
129
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 10,000.00
2017-02-09 2017-02-15
128
AUTO POSTO JP E HG LOBO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 150,700.00
2017-02-06 2017-02-09
127
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 10,800.00
2017-02-06 2017-03-10
126
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.
R$ 466.76
2017-02-03 2017-02-06
125
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 30,001.00
2017-02-03 2017-03-03
124
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 10,000.00
2017-02-03 2017-03-03
122
DARLANE CARDOSO MARQUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO PARANAGUA.
R$ 7,400.00
2017-02-03 2017-02-17
123
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
R$ 900.00
2017-02-02 2017-02-16
121
JEFERSON MARTINS FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 40,638.00
2017-02-01 NULL Global
120
ELIELDO CAJADO DE SOUZA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 22,000.00
2017-02-01 NULL Global
119
VALDINEIDE MEDEIROS TORRES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 22,000.00
2017-02-01 NULL Global
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
R$ 33,000.00
2017-02-01 NULL Global
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
R$ 110,000.00
2017-02-01 NULL Global
116
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA.
R$ 20,350.00
2017-02-01 NULL Global
115
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇÃS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,000.00
2017-02-01 NULL Estimativo
114
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.
R$ 59,259.25
2017-02-01 2017-03-02
113
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 3,698.50
2017-02-01 2017-02-06
112
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE VOLUMES NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.
R$ 1,070.00
2017-02-01 2017-02-10
111
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.
R$ 6,750.00
2017-02-01 2017-02-10
110
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,350.00
2017-02-01 2017-02-13
109
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, BLOCO DE RASCUNHO, CARTAO DE VISITA, CRACHAS, CARTAO DE ENCAMINHAMENTO, E BANNER PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 25,504.00
2017-02-01 2017-02-13
108
JJM CONSTRUÇÕES E TRNSPORTE LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 7,600.00
2017-02-01 2017-02-17
107
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 7,380.00
2017-02-01 2017-02-14
106
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 19,974.40
2017-02-01 2017-02-09
105
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER MDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 10,002.80
2017-02-01 2017-02-09
104
EGUINALDO SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA RESERVA DO TABULEIRO DO FONTE DAS GRAÇAS.
R$ 937.65
2017-02-01 2017-02-20
103
EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 5,273.00
2017-02-01 2017-02-13
102
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO JAPÓ.
R$ 7,000.00
2017-02-01 2017-02-13
101
ANTONIA BATISTA RUIZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE.
R$ 7,900.00
2017-02-01 2017-02-17
100
E. SILVA DOS SANTOS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 6,822.00
2017-02-01 2017-02-13
99
E. SILVA DOS SANTOS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 96,783.00
2017-02-01 2017-02-13
98
ALDECY MENEZES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 600.00
2017-02-01 2017-02-14
97
ELCINEIA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 3,160.00
2017-02-01 2017-02-09
96
IBERMO SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DEW COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.
R$ 3,900.00
2017-02-01 2017-02-13
95
SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 900.00
2017-02-01 2017-02-13
94
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 813.00
2017-01-31 2017-02-03
93
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 251.60
2017-01-30 2017-02-02
92
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 604.40
2017-01-30 2017-02-02
91
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 12,135.89
2017-01-30 2017-02-03
90
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 1,102.50
2017-01-30 2017-02-02
89
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 15,848.86
2017-01-30 2017-02-02
88
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 947.80
2017-01-30 2017-02-02
87
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 246.50
2017-01-30 2017-02-02
86
MARIO SILVA DO NASCIMENTO PINHEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ARATI.
R$ 7,900.00
2017-01-30 2017-02-09
85
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.
R$ 54,481.80
2017-01-28 2017-02-08
84
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 59,530.00
2017-01-13 NULL Global
83
MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPONENTES E CARGAS DE GAS.
R$ 5,230.00
2017-01-10 2017-02-07
82
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017.
R$ 25,000.00
2017-01-10 NULL Global
81
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
R$ 3,685.00
2017-01-10 2017-01-25
80
IZAQUE DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (HUM) VEICULO DE MARCA FORD, MODELO ECOSPORT XLT ANO 2004 PELO PERIODO DE 40 DIAS.
R$ 4,215.00
2017-01-05 2017-02-21
79
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.
R$ 4,650.00
2017-01-05 2017-01-27
78
JOÃO PEREIRA MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2017.
R$ 3,698.50
2017-01-05 2017-02-06
77
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/GAB/PMJ DE 05.01.2017.
R$ 900.00
2017-01-05 2017-02-07
76
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,420.00
2017-01-05 2017-01-31
75
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 2,150.00
2017-01-05 2017-01-27
74
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO PORTO MUNICIPAL.
R$ 5,439.00
2017-01-05 2017-01-30
73
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
R$ 4,211.00
2017-01-02 2017-06-14
72
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.
R$ 56,100.45
2017-01-02 2017-02-03
71
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 65,550.00
2017-01-02 NULL Global
70
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 150,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
R$ 2,150.00
2017-01-02 2017-01-28
68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
R$ 500.00
2017-01-02 NULL Estimativo
67
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 02/GAB/PMJ DE 02/01/2017.
R$ 1,440.00
2017-01-02 2017-02-24
66
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,820.00
2017-01-02 2017-02-07
65
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 5,316.45
2017-01-02 NULL Global
64
RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
R$ 4,212.00
2017-01-02 2017-01-27
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
R$ 25,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
62
JANDER DAMASCENO MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.
R$ 12,635.00
2017-01-02 2017-03-01
61
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.
R$ 12,675.00
2017-01-02 NULL Global
60
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA.
R$ 12,000.00
2017-01-02 NULL Global
59
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,000.00
2017-01-02 NULL Global
58
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,000.00
2017-01-02 NULL Global
57
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.
R$ 37,979.50
2017-01-02 NULL Estimativo
56
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017.
R$ 71,780.90
2017-01-02 NULL Estimativo
55
FOLHA - MAIS MEDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.
R$ 78,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
54
FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017.
R$ 30,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
53
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.
R$ 166,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
R$ 300,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 300,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
R$ 10,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
49
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.
R$ 29,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
48
FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2017.
R$ 30,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
47
FOLHA - SCFV - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017.
R$ 80,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
46
FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017.
R$ 60,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
45
FOLHA - PBF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017.
R$ 10,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
44
FOLHA - PFVS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS - 2017.
R$ 5,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
43
FOLHA - PFVS - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS - 2017.
R$ 10,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
42
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 10,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
41
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
R$ 16,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
40
FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.
R$ 21,500.00
2017-01-02 NULL Estimativo
39
FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
R$ 50,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
38
FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
R$ 300,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
37
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
R$ 80,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
36
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.
R$ 328,600.00
2017-01-02 NULL Estimativo
35
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017.
R$ 60,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
34
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 60,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
33
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 170,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
32
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 297,363.55
2017-01-02 NULL Estimativo
31
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017.
R$ 650,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
30
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 90,649.51
2017-01-02 NULL Estimativo
29
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 67,991.95
2017-01-02 NULL Estimativo
28
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 100,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
27
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 95,317.99
2017-01-02 NULL Estimativo
26
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 116,884.33
2017-01-02 NULL Estimativo
25
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
R$ 100,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
24
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017.
R$ 500,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
23
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017.
R$ 96,038.04
2017-01-02 NULL Estimativo
22
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 1,570,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
21
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 655,567.49
2017-01-02 NULL Estimativo
20
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017.
R$ 2,544,615.00
2017-01-02 NULL Estimativo
19
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017.
R$ 500,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
18
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
R$ 80,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
17
FOLHA - PENSIONISTAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO- 2017.
R$ 3,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
16
FOLHA - APOSENTADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO- 2017.
R$ 3,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
15
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - CONTRATADOS- 2017.
R$ 35,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
14
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 350,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
13
FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA DEFESA CIVIL- EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 3,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
12
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017.
R$ 250,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
11
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
R$ 250,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
10
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017.
R$ 120,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
9
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
R$ 40,675.00
2017-01-02 NULL Global
8
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 8,233.00
2017-01-02 NULL Estimativo
7
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.
R$ 184,507.64
2017-01-02 NULL Estimativo
6
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
R$ 70,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
R$ 70,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
4
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.
R$ 50,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
3
PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017.
R$ 1,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
2
PASEP - FEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017.
R$ 2,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo
1
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017.
R$ 100,000.00
2017-01-02 NULL Estimativo