Despesa Orçamentária 2017

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
306
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS.
R$ 5,000.00
2017-04-10 2017-06-12
291
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-04-03 2017-06-27
367
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,055.00
2017-05-02 2017-12-01
368
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 5,268.00
2017-05-02 2017-06-14
408
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
R$ 6,932.63
2017-05-15 2017-06-09
369
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
R$ 8,760.00
2017-05-02 2017-06-08
370
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 9,913.00
2017-05-02 2017-07-11
493
FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE.
R$ 890.00
2017-06-12 2017-06-30
442
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 4,380.00
2017-06-01 2017-06-06
443
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
R$ 17,787.00
2017-06-01 2017-06-07
444
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
R$ 10,010.00
2017-06-01 2017-06-07
481
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17.
R$ 540.00
2017-06-08 2017-06-08
506
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .
R$ 2,745.00
2017-06-19 2017-06-28
515
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17.
R$ 4,500.00
2017-06-29 2017-06-29
512
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017.
R$ 5,541.00
2017-06-23 2017-06-30
510
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
R$ 7,550.50
2017-06-21 2017-06-30
501
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 15,202.25
2017-06-14 NULL Global
502
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
R$ 27,332.00
2017-06-14 2017-06-21
471
SIMAO DOS SANTOS CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 907.41
2017-06-02 2017-07-14
513
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO PARANAGUA NOS KILOMETROS 3 AO 8 DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,900.00
2017-06-26 2017-07-17