Despesa Orçamentária 2017

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
74
MARINALVA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO PORTO MUNICIPAL.
R$ 5,439.00
2017-01-05 2017-01-30
76
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,420.00
2017-01-05 2017-01-31
75
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 2,150.00
2017-01-05 2017-01-27
79
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.
R$ 4,650.00
2017-01-05 2017-01-27
61
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.
R$ 12,675.00
2017-01-02 NULL Global
84
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 59,530.00
2017-01-13 NULL Global
64
RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
R$ 4,212.00
2017-01-02 2017-01-27
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
R$ 33,000.00
2017-02-01 NULL Global
94
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO.
R$ 813.00
2017-01-31 2017-02-03
85
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.
R$ 54,481.80
2017-01-28 2017-02-08
126
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.
R$ 466.76
2017-02-03 2017-02-06
83
MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPONENTES E CARGAS DE GAS.
R$ 5,230.00
2017-01-10 2017-02-07
95
SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 900.00
2017-02-01 2017-02-13
96
IBERMO SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DEW COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.
R$ 3,900.00
2017-02-01 2017-02-13
97
ELCINEIA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 3,160.00
2017-02-01 2017-02-09
98
ALDECY MENEZES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 600.00
2017-02-01 2017-02-14
133
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA COMUNIDADE FORTES DA GRAÇAS.
R$ 5,370.00
2017-02-13 2017-03-01
141
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 3,197.00
2017-02-20 2017-02-24
99
E. SILVA DOS SANTOS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 96,783.00
2017-02-01 2017-02-13
100
E. SILVA DOS SANTOS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
R$ 6,822.00
2017-02-01 2017-02-13