Pagamentos 2017

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
156 RODRIGO HONORATO ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COLETOR DE LIXO DESTA PREFEITURA. 20-02-2017 03-03-2017 7,220.00
155 WALACE MEDEIROS TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 20-02-2017 03-03-2017 5,006.50
177 ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... 01-03-2017 06-03-2017 450.00
53 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. 02-01-2017 06-03-2017 Estimativo 67.16
178 MOVENORTE COM. E REP LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2017. 01-03-2017 03-03-2017 22,131.00
179 GILNEY LIMA BARROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTA REPRESENTAÇÃO. 01-03-2017 06-03-2017 7,001.50
127 BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA. 06-02-2017 10-03-2017 10,800.00
180 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 07-03-2017 16,667.00
181 WILLECY NASCIMENTO GOMES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. 01-03-2017 07-03-2017 5,700.00
182 ANA PAULA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 08-03-2017 7,505.00
183 DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 01-03-2017 08-03-2017 1,620.70
184 EUZELINA DA SILVA DAMASCENO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 08-03-2017 864.50
220 ANA PAULA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 06-03-2017 15-03-2017 7,505.00
216 MARIA DORALICE DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BALSA DESTE MUNICIPIO. 03-03-2017 14-03-2017 451.25
186 RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 13-03-2017 2,076.70
187 ARLINDO CARVALHO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. 01-03-2017 10-03-2017 3,610.00
188 JOAO ALVES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FLUTUANTES DESTA PREFETURA. 01-03-2017 10-03-2017 3,001.05
189 REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DESTA SECRETARIA. 01-03-2017 10-03-2017 5,500.50
190 RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2017 10-03-2017 4,138.20
191 ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS. 01-03-2017 10-03-2017 7,125.00