Pagamentos 2017

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
357 RAFAEL DAMASCENO MOTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA . 02-05-2017 15-05-2017 7,505.00
358 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017. 02-05-2017 05-05-2017 1,134.00
386 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017. 03-05-2017 05-05-2017 630.00
359 RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE. 02-05-2017 15-05-2017 3,581.50
392 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA. 08-05-2017 15-05-2017 7,505.00
360 AUGUSTA CAJADO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS. 02-05-2017 12-05-2017 4,740.50
387 ANA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA. 03-05-2017 12-05-2017 1,064.00
361 JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE. 02-05-2017 12-05-2017 34,500.00
362 ANDREZA BEZERRA PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. 02-05-2017 11-05-2017 3,044.00
393 ZILMAR BEZERRA FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. 08-05-2017 18-05-2017 450.00
394 ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. 08-05-2017 18-05-2017 900.00
12 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. 02-01-2017 24-05-2017 Estimativo 3,471.47
427 RARISON MACIEL ALVES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017. 24-05-2017 24-05-2017 630.00
424 JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017. 23-05-2017 24-05-2017 4,500.00
50 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. 02-01-2017 31-05-2017 Estimativo 111.20
8 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 02-01-2017 10-05-2017 Estimativo 690.00
363 EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 02-05-2017 23-05-2017 40,000.00
9 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 02-01-2017 11-05-2017 Global 3,412.50
340 RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 02-05-2017 10-05-2017 859.99
349 EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. 02-05-2017 12-05-2017 5,337.00