DES EMPENHO |
PES NOME |
DES HISTORICO |
DES DATAEMP |
PAG DATA |
Tipo |
PAG VALOR |
50
|
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
|
02-01-2017
|
31-07-2017
|
Estimativo
|
8.80
|
50
|
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
|
02-01-2017
|
12-07-2017
|
Estimativo
|
8.80
|
50
|
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
|
02-01-2017
|
20-07-2017
|
Estimativo
|
17.60
|
211
|
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.
|
01-03-2017
|
12-07-2017
|
Global
|
15,000.00
|
525
|
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
|
03-07-2017
|
07-07-2017
|
|
2,148.00
|
526
|
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
|
03-07-2017
|
07-07-2017
|
|
1,016.00
|
527
|
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
|
03-07-2017
|
10-07-2017
|
|
5,136.00
|
528
|
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFOR PP Nº 019/2017.
|
03-07-2017
|
10-07-2017
|
|
14,529.00
|
529
|
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
|
03-07-2017
|
10-07-2017
|
|
1,722.00
|
488
|
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
|
09-06-2017
|
11-07-2017
|
|
8,314.00
|
295
|
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
03-04-2017
|
11-07-2017
|
|
4,001.00
|
611
|
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS NO PERIODO DE 24/04 A 02/05 DE 2017, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/07/2017.
|
24-07-2017
|
27-07-2017
|
|
900.00
|
508
|
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
|
19-06-2017
|
10-07-2017
|
|
9,644.79
|
207
|
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
|
01-03-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
2,177.80
|
170
|
M.J.A ALENCAR - ME
|
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
|
01-03-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
4,000.00
|
530
|
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
03-07-2017
|
03-07-2017
|
|
110,819.96
|
58
|
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
02-01-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
1,000.00
|
59
|
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
02-01-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
1,000.00
|
116
|
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA.
|
01-02-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
1,000.00
|
206
|
ELSIONE CAJADO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.
|
01-03-2017
|
10-07-2017
|
Global
|
1,992.80
|