Pagamentos 2018

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
49 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. 02-01-2018 29-06-2018 Estimativo 9.70
594 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA. 01-06-2018 08-06-2018 7,900.00
595 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA. 01-06-2018 12-06-2018 10,636.40
43 PASEP - RECURSOS PROPRIOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018. 02-01-2018 29-06-2018 Estimativo 542.93
50 BRADESCO S/A VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. 02-01-2018 30-06-2018 Estimativo 61.24
49 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. 02-01-2018 30-06-2018 Estimativo 61.15
53 RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. 02-01-2018 08-06-2018 Estimativo 33,024.80
45 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 02-01-2018 08-06-2018 Estimativo 8,540.84
54 RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. 02-01-2018 08-06-2018 Estimativo 4,562.43
46 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 02-01-2018 12-06-2018 Global 3,412.50
55 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018. 02-01-2018 08-06-2018 Global 828.00
321 EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 10-04-2018 Global 1,500.00
320 MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 10-04-2018 Global 1,500.00
321 EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 23-05-2018 Global 1,500.00
320 MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 23-05-2018 Global 1,500.00
321 EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 19-06-2018 Global 1,500.00
320 MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 19-06-2018 Global 1,500.00
132 DIEGO ARAUJO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. 13-01-2018 04-04-2018 Global 7,990.00
132 DIEGO ARAUJO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. 13-01-2018 17-05-2018 Global 7,020.00
132 DIEGO ARAUJO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018. 13-01-2018 15-02-2018 Global 7,990.00