Despesa Orçamentária

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
96
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.
R$ 4,000.00
2019-01-04 NULL
127
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.
R$ 86,442.60
2019-01-10 NULL
82
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 009/2018.
R$ 1,000.00
2019-01-02 NULL
121
GILSON SOARES JUSTINO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 4,736.84
2019-01-09 NULL
97
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 5,000.00
2019-01-04 NULL
128
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 9,603.00
2019-01-10 NULL
150
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 253.42
2019-01-15 NULL
129
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 7,580.46
2019-01-10 NULL
130
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 8,816.29
2019-01-10 NULL
131
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 7,920.00
2019-01-10 NULL
75
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
R$ 11,000.00
2019-01-02 NULL
94
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 10,000.00
2019-01-03 NULL
98
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 10,800.00
2019-01-04 NULL
76
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 6,650.00
2019-01-02 NULL
137
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/01/2019 A 26/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2019 - GAB/PMJ.
R$ 4,500.00
2019-01-11 NULL
69
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019.
R$ 100,000.00
2019-01-02 NULL Estimativo
70
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.
R$ 143,000.00
2019-01-02 NULL Estimativo
63
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
R$ 40,000.00
2019-01-02 NULL Estimativo
64
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS).
R$ 85,000.00
2019-01-02 NULL Estimativo
65
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.
R$ 13,000.00
2019-01-02 NULL Estimativo