Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
198 SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019. 01-02-2019 29-03-2019 Global 22,000.00
379 DPA CONTABILIDADE LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. 26-03-2019 26-03-2019 2,500.00
376 AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP Nº 001 E 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. 25-03-2019 28-03-2019 3,580.00
303 FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2019 - GAB/PMJ. 01-03-2019 12-03-2019 1,080.00
341 KEILANE DA SILVA OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2019 - GAB/PMJ. 12-03-2019 12-03-2019 1,350.00
382 ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/03/2019 A 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2019 - GAB/PMJ. 27-03-2019 27-03-2019 1,170.00
333 JOSÉ GOMES DE AMORIN VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2019 - GAB/PMJ. 08-03-2019 08-03-2019 1,350.00
304 DEJACY DAMASCENO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2019 - GAB/PMJ. 01-03-2019 08-03-2019 1,080.00
360 EDINHO NUNES DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2019 - GAB/PMJ. 15-03-2019 15-03-2019 1,350.00
373 IVAN LIMA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2019 - GAB/PMJ. 20-03-2019 20-03-2019 1,350.00
342 JUNIFER DA SILVA MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2019 - GAB/PMJ. 12-03-2019 12-03-2019 1,350.00
305 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. 01-03-2019 20-03-2019 147,464.70
368 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018. 18-03-2019 28-03-2019 Global 40,000.00
369 PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. 18-03-2019 26-03-2019 9,000.00
99 POSTO 300 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018. 04-01-2019 08-03-2019 9,625.40
326 AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PP Nº 028/2018 MOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. 05-03-2019 08-03-2019 1,790.00
212 POSTO 300 LTDA VALOR QUE SE EMEPNEHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018. 01-02-2019 28-03-2019 14,000.45
213 EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01-02-2019 01-03-2019 5,000.00
194 CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. 01-02-2019 08-03-2019 Estimativo 85.96
58 JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018.. 02-01-2019 08-03-2019 Global 800.00