Despesa Orçamentária

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,529
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 22,423.00
2020-07-13 NULL
1,590
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 7,846.15
2020-07-27 NULL
1,530
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 7,599.88
2020-07-13 NULL
2,057
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,898.00
2020-10-01 NULL Estimativo
2,241
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 16,723.70
2020-11-20 NULL
2,249
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,522.00
2020-12-15 NULL
2,250
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 35,778.00
2020-12-15 NULL
1,686
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 46,000.00
2020-08-03 NULL
1,929
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 89,529.30
2020-09-08 NULL
2,236
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE REDE SUAS.
R$ 7,380.00
2020-11-16 NULL
2,252
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 26,800.00
2020-12-28 NULL
1,418
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COLABORADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE JURUÁ, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.
R$ 25,000.00
2020-07-01 NULL
1
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE BALANCO DA CAMARA
R$ 192,306.82
2020-12-31 NULL
2
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 837,831.67
2020-12-31 NULL
3
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 184,322.96
2020-12-31 NULL
4
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 29,300.00
2020-12-31 NULL
5
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 52,862.81
2020-12-31 NULL
6
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 54,500.00
2020-12-31 NULL
7
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 30,000.00
2020-12-31 NULL
8
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 2,800.00
2020-12-31 NULL