Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
1,398 TEREZA ALVES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO DENOMINADO DE CAPITÃO LOURÃO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 01-07-2020 08-07-2020 5,000.00
1,430 FRANCISCO DAS C. DA S. RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DO UARÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 02-07-2020 08-07-2020 7,500.00
1,431 IVANETE SOUZA DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. 02-07-2020 24-07-2020 1,060.00
1,399 RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DE BOTAFOGO E COMUNIDADE DO IDÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ. 01-07-2020 10-07-2020 3,000.00
1,464 AQUILES CAETANO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO. 06-07-2020 13-07-2020 1,000.00
1,465 ANDREW CABRAL DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 06-07-2020 10-07-2020 2,000.00
1,522 GABRIEL TAVARES BARRETO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 13-07-2020 28-07-2020 3,600.00
1,432 RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS NA CONFECÇÃO DE TABUAS, PORTAS, JANELAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS. 02-07-2020 10-07-2020 22,000.00
1,575 ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUÁ. 23-07-2020 29-07-2020 300.00
1,466 ANTONIO SILVA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE MOVÉIS DESTA SECRETARIA. 06-07-2020 23-07-2020 1,200.00
1,523 CHARLES CARVALHO DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. 13-07-2020 21-07-2020 1,500.00
1,400 DIEMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ESCONDIDO NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 01-07-2020 08-07-2020 7,500.00
1,467 JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS NO NOVO BAIRRO DE FLORES. 06-07-2020 17-07-2020 2,300.00
1,433 FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 02-07-2020 17-07-2020 5,000.00
1,489 IVANIEL PINHO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PREVENÇÃO DO COVID-19. 08-07-2020 14-07-2020 450.00
1,524 FRANCISCO MACIEL ALVES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL DE JURUÁ. 13-07-2020 28-07-2020 3,000.00
1,434 WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02-07-2020 21-07-2020 2,860.00
1,435 REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS. 02-07-2020 15-07-2020 3,000.00
1,401 JAMINE MACHADO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 01-07-2020 14-07-2020 1,000.00
1,402 RAIANE SILVA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. 01-07-2020 14-07-2020 500.00