Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
654 JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 083/2020 - GAB/PMJ. 10-03-2020 10-03-2020 9,000.00
710 MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/03/2020 A 07/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2020 - GAB/PMJ. 24-03-2020 24-03-2020 1,500.00
564 JOSÉ GOMES DE AMORIN VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 070/2020 - GAB/PMJ. 02-03-2020 23-03-2020 500.00
727 WILSON LISBOA DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 09/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ. 31-03-2020 31-03-2020 1,000.00
234 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO LIMÃO, ARAPARI E SÃO SEBASTIÃO DO MENERIA. 14-01-2020 13-02-2020 Global 312,245.62
453 JECIMEIRE PINHEIRO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. 10-02-2020 10-03-2020 Global 550.00
453 JECIMEIRE PINHEIRO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. 10-02-2020 12-03-2020 Global 3,500.00
540 ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. 26-02-2020 05-03-2020 2,500.00
545 VALQUIRIA LIMA MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 27-02-2020 05-03-2020 500.00
512 JECIMEIRE PINHEIRO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA. 17-02-2020 03-03-2020 550.00
364 JERLAN SERRÃO DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO. 03-02-2020 09-03-2020 1,000.00
548 ROSIVALDO LIMA ALVES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE LEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 28-02-2020 11-03-2020 3,180.00
380 POSTO 3000 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 04-02-2020 17-03-2020 20,664.49
528 ANTONIO IZAMAR MELO VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "RAIMUNDO CASSEMIRO" NA SEDE DO MUNICIPIO. 20-02-2020 04-03-2020 2,500.00
452 EDNALDA SALVINO DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. 10-02-2020 05-03-2020 2,000.00
473 JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO NOVO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11-02-2020 09-03-2020 Global 2,150.00
728 JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ. 31-03-2020 31-03-2020 1,500.00
729 EMANUEL RODRIGUES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2020 - GAB/PMJ. 31-03-2020 31-03-2020 1,500.00
711 ANTONIA SHEILA LIMA MORAES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/03/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2020 - GAB/PMJ. 25-03-2020 25-03-2020 1,500.00
616 SUELY FERNANDES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 13/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2020 - GAB/PMJ. 04-03-2020 04-03-2020 1,000.00