Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
748 MARIA LAIDES HONORATO MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. 01-04-2020 24-04-2020 300.00
848 PEDRO ALVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2020 - GAB/PMJ. 27-04-2020 27-04-2020 700.00
583 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 02-03-2020 09-04-2020 Estimativo 29,240.00
583 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 02-03-2020 22-04-2020 Estimativo 2,580.00
789 WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DO ECONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. 06-04-2020 09-04-2020 2,000.00
831 SUAMI DOS SANTOS FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. 16-04-2020 16-04-2020 5,000.00
827 ALUIZIO MENDES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. 14-04-2020 14-04-2020 15,000.00
790 ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA NA TIRAGEN DE 04 (QUATRO) COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO PARA ESTA SECRETARIA. 06-04-2020 09-04-2020 1,000.00
816 IVANIEL PINHO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO PAULO" NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO MINERUÁ. 13-04-2020 24-04-2020 2,000.00
820 MARCOS SALDANHA DA ROCHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 13-04-2020 22-04-2020 6,000.00
807 DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DE JURUÁ. 09-04-2020 22-04-2020 6,000.00
583 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 02-03-2020 07-04-2020 Estimativo 31,860.00
33 BRADESCO S/A VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. 02-01-2020 30-04-2020 Estimativo 514.25
791 MARIA NEIDE FEITOSA GOMES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. 06-04-2020 14-04-2020 6,500.00
9 FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. 02-01-2020 01-04-2020 Estimativo 2,502.46
749 FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. 01-04-2020 03-04-2020 Estimativo 18,750.00
599 SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 02-03-2020 20-03-2020 15,000.00
91 JERLAN SERRÃO DA CUNHA VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. 02-01-2020 08-04-2020 Global 2,500.00
792 NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 06-04-2020 09-04-2020 1,560.00
793 J. SOLIDADE DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 06-04-2020 09-04-2020 35,454.00