Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
56 THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 02-01-2020 03-01-2020 1,000.00
132 K. BATISTA DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002 DE 2019. 06-01-2020 06-01-2020 12,989.50
254 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 20-01-2020 21-01-2020 9,410.27
165 JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. 08-01-2020 10-01-2020 23,600.00
57 GABRIEL TAVARES BARRETO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS. 02-01-2020 22-01-2020 1,300.00
58 JERLAN SERRÃO DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS. 02-01-2020 15-01-2020 2,000.00
133 E F DA SILVA COMERCIO ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLITAS DESTA PREFEITURA. 06-01-2020 14-01-2020 5,263.16
166 RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/CARAUARI/MANAUS. 08-01-2020 13-01-2020 16,000.00
59 JECIMEIRE PINHEIRO MATOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 02-01-2020 28-01-2020 1,100.00
60 MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 02-01-2020 22-01-2020 1,500.00
212 LUCIANO CAVALCANTE BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ. 13-01-2020 21-01-2020 1,500.00
134 HAIAS NUNES DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLETAS DESTA PREFEITURA. 06-01-2020 14-01-2020 5,000.00
61 DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE EDUCAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. 02-01-2020 21-01-2020 1,750.00
62 MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02-01-2020 07-01-2020 2,000.00
197 ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORIAL DE REGISTRO DE ATA DE FUTSAL ARTE PARA ESTA PREFEITURA. 10-01-2020 14-01-2020 1,364.00
213 MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BOLETIM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM. 13-01-2020 16-01-2020 375.00
22 FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. 02-01-2020 28-01-2020 Estimativo 12,193.62
22 FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. 02-01-2020 28-01-2020 Estimativo 20,320.12
11 FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. 02-01-2020 07-01-2020 Estimativo 1,246.77
135 SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06-01-2020 14-01-2020 2,520.00