Pagamentos

DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
214 F. MIRANDA DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DO SERNHOR OMAR ALMEIDA COM EMBALSAMENTO, ASSEPSIA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, URNA EM MADEIRA E TRANSLADO. 13-01-2020 21-01-2020 2,300.00
255 JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. 20-01-2020 24-01-2020 1,000.00
167 M.I BARBOSA CAJADO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. 08-01-2020 14-01-2020 Global 1,500.00
167 M.I BARBOSA CAJADO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. 08-01-2020 21-01-2020 Global 500.00
168 ERIVAN ARAUJO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MINERUÁ. 08-01-2020 22-01-2020 4,200.00
136 PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06-01-2020 10-01-2020 20,000.00
136 PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06-01-2020 10-01-2020 20.00
215 MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 13-01-2020 24-01-2020 1,000.00
63 ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. 02-01-2020 07-01-2020 1,200.00
256 SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. 20-01-2020 23-01-2020 34,500.00
216 SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. 13-01-2020 15-01-2020 15,400.00
198 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. 10-01-2020 14-01-2020 30,000.00
273 CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. 21-01-2020 24-01-2020 500.00
169 THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. 08-01-2020 16-01-2020 1,000.00
137 PAULA SOUZA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE BOCA DO ITUCUMÃ. 06-01-2020 14-01-2020 2,390.00
178 FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 09-01-2020 14-01-2020 2,000.00
64 CHARLES CARVALHO DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. 02-01-2020 07-01-2020 1,000.00
241 IVANIEL PINHO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO. 16-01-2020 23-01-2020 1,000.00
65 FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTEIOS DE 4 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 02-01-2020 07-01-2020 2,400.00
66 JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. 02-01-2020 23-01-2020 5,000.00