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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1093 Global 02-05-2017
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 3,166 2,017 1,093 13-07-2017
R$ 150.00
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2017 1 3,534 2,017 1,093 31-07-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,664 2,017 1,093 31-08-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,996 2,017 1,093 02-10-2017
R$ 300.00
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2017 1 5,559 2,017 1,093 31-10-2017
R$ 300.00
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Total: R$ 1.350,00