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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1097 Ordinário 02-05-2017
R$ 47,419.01
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,656 2,017 1,097 31-05-2017
R$ 47,419.01
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF MAIO.
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Total: R$ 47.419,01