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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1110 Ordinário 02-05-2017
R$ 7,211.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,658 1,110
R$ 7,211.00
14-06-2017 14-06-2017 14-06-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
Total: R$ 7.211,00