Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1123 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,552.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
74
J. R. BENTES MELO
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,675 2,017 1,123 09-05-2017
R$ 1,552.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
NULL
Total: R$ 1.552,00