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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1402 Ordinário 02-06-2017
R$ 64,587.52
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 3,230 1,402
R$ 64,587.52
19-07-2017 19-07-2017 19-07-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
Total: R$ 64.587,52