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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1408 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 3,223 1,408
R$ 890.15
18-07-2017 18-07-2017 18-07-2017
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES ... mais
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
2017
1 2017 3,224 1,408
R$ 890.15
18-07-2017 18-07-2017 18-07-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
2017
1 2017 3,226 1,408
R$ 890.15
18-07-2017 18-07-2017 18-07-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
Total: R$ 2.670,45