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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1863 Ordinário 31-07-2017
R$ 6,845.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 3,808 1,863
R$ 6,845.50
03-08-2017 24-08-2017 24-08-2017
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADO... mais
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
Total: R$ 6.845,50