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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Ordinário | 25-01-2017 | R$ 468.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 10 | MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ |