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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2400 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 138,434.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP... mais | 11 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,766 | 2,400 | R$ 138,434.50 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA... mais |
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| Total: R$ 138.434,50 |