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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Ordinário | 31-01-2017 | R$ 79,078.39 | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA. | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO |