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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
315 Global 02-02-2017
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
10
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,285 315
R$ 300.00
05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 1,909 315
R$ 526.32
08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 2,406 315
R$ 500.00
23-06-2017 23-06-2017 23-06-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 2,561 315
R$ 250.00
10-07-2017 10-07-2017 10-07-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 3,846 315
R$ 500.00
11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 4,114 315
R$ 500.00
05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
2017
1 2017 4,654 315
R$ 500.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,247 315
R$ 500.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 3.576,32