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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
319 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
10
ARNOLDO TAMES AROUCA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,432 2,017 319 31-03-2017
R$ 157.89
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2017 1 2,013 2,017 319 08-05-2017
R$ 315.79
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2017 1 2,483 2,017 319 22-06-2017
R$ 300.00
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2017 1 3,124 2,017 319 10-07-2017
R$ 150.00
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2017 1 3,650 2,017 319 31-07-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,187 2,017 319 31-08-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,755 2,017 319 02-10-2017
R$ 300.00
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2017 1 5,356 2,017 319 31-10-2017
R$ 300.00
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Total: R$ 2.123,68