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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
324 Global 02-02-2017
R$ 3,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,328 2,017 324 05-04-2017
R$ 175.00
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2017 1 2,513 2,017 324 22-06-2017
R$ 350.00
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2017 1 2,630 2,017 324 10-07-2017
R$ 175.00
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2017 1 2,979 2,017 324 08-05-2017
R$ 350.00
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2017 1 3,558 2,017 324 31-07-2017
R$ 350.00
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2017 1 4,192 2,017 324 31-08-2017
R$ 350.00
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2017 1 4,761 2,017 324 02-10-2017
R$ 350.00
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2017 1 5,363 2,017 324 31-10-2017
R$ 350.00
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Total: R$ 2.450,00