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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
326 Global 02-02-2017
R$ 3,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,330 2,017 326 05-04-2017
R$ 200.00
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2017 1 2,020 2,017 326 08-05-2017
R$ 263.16
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2017 1 2,515 2,017 326 22-06-2017
R$ 350.00
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2017 1 2,632 2,017 326 10-07-2017
R$ 175.00
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2017 1 3,572 2,017 326 31-07-2017
R$ 350.00
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2017 1 4,195 2,017 326 31-08-2017
R$ 350.00
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2017 1 4,765 2,017 326 02-10-2017
R$ 350.00
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2017 1 5,368 2,017 326 31-10-2017
R$ 350.00
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Total: R$ 2.388,16