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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
333 Global 02-02-2017
R$ 7,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
10
EDUARDO DE SOUZA VIANA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,348 2,017 333 05-04-2017
R$ 350.00
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2017 1 2,028 2,017 333 08-05-2017
R$ 700.00
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2017 1 2,532 2,017 333 22-06-2017
R$ 700.00
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2017 1 3,151 2,017 333 11-07-2017
R$ 350.00
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2017 1 3,458 2,017 333 31-07-2017
R$ 700.00
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2017 1 4,222 2,017 333 31-08-2017
R$ 700.00
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2017 1 4,836 2,017 333 02-10-2017
R$ 700.00
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2017 1 5,391 2,017 333 31-10-2017
R$ 700.00
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Total: R$ 4.900,00