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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
335 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,339 335
R$ 150.00
05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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2017
1 2017 1,930 335
R$ 300.00
08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
2017
1 2017 2,466 335
R$ 300.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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2017
1 2017 2,663 335
R$ 150.00
11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
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2017
1 2017 3,399 335
R$ 300.00
11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
2017
1 2017 4,166 335
R$ 300.00
06-10-2017 06-10-2017 06-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
2017
1 2017 4,774 335
R$ 300.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,304 335
R$ 300.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 2.100,00