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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
340 Global 02-02-2017
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
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FATIMA PASSOS DE SOUZA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,356 2,017 340 05-04-2017
R$ 100.00
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2017 1 2,549 2,017 340 02-06-2017
R$ 200.00
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2017 1 3,134 2,017 340 11-07-2017
R$ 100.00
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2017 1 3,334 2,017 340 21-08-2017
R$ 200.00
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2017 1 3,391 2,017 340 31-07-2017
R$ 200.00
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2017 1 4,234 2,017 340 31-08-2017
R$ 200.00
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2017 1 4,881 2,017 340 02-10-2017
R$ 200.00
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2017 1 5,404 2,017 340 31-10-2017
R$ 200.00
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2017 1 5,721 2,017 340 03-05-2017
R$ 200.00
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Total: R$ 1.600,00