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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
379 Global 02-02-2017
R$ 8,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,395 2,017 379 06-04-2017
R$ 300.00
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2017 1 2,147 2,017 379 12-05-2017
R$ 600.00
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2017 1 2,380 2,017 379 22-06-2017
R$ 800.00
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2017 1 2,781 2,017 379 14-07-2017
R$ 400.00
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2017 1 3,508 2,017 379 31-07-2017
R$ 800.00
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2017 1 4,682 2,017 379 31-08-2017
R$ 800.00
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2017 1 5,013 2,017 379 02-10-2017
R$ 800.00
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2017 1 5,574 2,017 379 31-10-2017
R$ 800.00
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Total: R$ 5.300,00