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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
379 Global 02-02-2017
R$ 8,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,384 379
R$ 300.00
06-04-2017 06-04-2017 06-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 2,048 379
R$ 600.00
12-05-2017 12-05-2017 12-05-2017
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2017
1 2017 2,327 379
R$ 800.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 2,727 379
R$ 400.00
14-07-2017 14-07-2017 14-07-2017
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2017
1 2017 3,440 379
R$ 800.00
17-08-2017 17-08-2017 17-08-2017
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2017
1 2017 4,600 379
R$ 800.00
09-10-2017 09-10-2017 09-10-2017
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2017
1 2017 4,928 379
R$ 800.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,486 379
R$ 800.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 5.300,00