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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
381 Global 02-02-2017
R$ 2,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
10
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,403 2,017 381 06-04-2017
R$ 150.00
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2017 1 2,656 2,017 381 22-06-2017
R$ 250.00
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2017 1 2,771 2,017 381 14-07-2017
R$ 125.00
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2017 1 4,062 2,017 381 31-07-2017
R$ 250.00
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2017 1 4,694 2,017 381 31-08-2017
R$ 250.00
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2017 1 5,034 2,017 381 02-10-2017
R$ 250.00
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2017 1 5,583 2,017 381 31-10-2017
R$ 250.00
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2017 1 5,719 2,017 381 03-05-2017
R$ 250.00
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Total: R$ 1.775,00