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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
384 Global 02-02-2017
R$ 13,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,401 384
R$ 600.00
06-04-2017 06-04-2017 06-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 2,717 384
R$ 600.00
14-07-2017 14-07-2017 14-07-2017
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2017
1 2017 2,968 384
R$ 1,000.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 3,425 384
R$ 1,100.00
17-08-2017 17-08-2017 17-08-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 3,981 384
R$ 1,100.00
22-09-2017 22-09-2017 22-09-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 4,957 384
R$ 1,100.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
2017
1 2017 5,502 384
R$ 1,100.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
1 2017 5,618 384
R$ 1,100.00
12-05-2017 12-05-2017 12-05-2017
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Total: R$ 7.700,00