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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
389 Global 02-02-2017
R$ 3,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
10
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 2,734 389
R$ 175.00
14-07-2017 14-07-2017 14-07-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
2017
1 2017 2,963 389
R$ 350.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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2017
1 2017 3,987 389
R$ 350.00
06-09-2017 06-09-2017 06-09-2017
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2017
1 2017 4,617 389
R$ 350.00
09-10-2017 09-10-2017 09-10-2017
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2017
1 2017 4,965 389
R$ 350.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,511 389
R$ 350.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
1 2017 5,609 389
R$ 350.00
12-05-2017 12-05-2017 12-05-2017
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Total: R$ 2.275,00