Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
789 Ordinário 31-03-2017
R$ 1,306.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
727 Ordinário 20-03-2017
R$ 5,663.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE CARATÊ DE BORBA, NO TRECHO MAO/SP.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
898 Ordinário 03-04-2017
R$ 8,818.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1211 Ordinário 05-05-2017
R$ 4,755.57
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1012 Ordinário 19-04-2017
R$ 9,364.98
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BEL/GRU/GIG/MAO, PARA ATLETAS DO KARATE.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1520 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,966.56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
Credor Nome Endereço Bairro Cidade Unidade Federacao Cep Pais Tipo Credor CNPJ Inscricao Estadual Inscricao Municipal CPF Codigo Tce
470 UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA AV DJALMA BATISTA, 1719 CHAPADA Manaus AM 69050010 Brasil J 14181341000115 NULL