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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
534 Global 01-03-2017
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 2,163 2,017 534 18-05-2017
R$ 2,500.00
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2017 1 2,534 2,017 534 22-06-2017
R$ 2,500.00
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2017 1 2,631 2,017 534 10-07-2017
R$ 1,250.00
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2017 1 3,557 2,017 534 31-07-2017
R$ 2,300.00
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2017 1 4,023 2,017 534 31-08-2017
R$ 2,500.00
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2017 1 4,760 2,017 534 02-10-2017
R$ 2,500.00
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2017 1 5,362 2,017 534 31-10-2017
R$ 2,500.00
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Total: R$ 16.050,00