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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
555 Global 01-03-2017
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,532 555
R$ 1,315.79
04-04-2017 04-04-2017 04-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
2017
1 2017 1,887 555
R$ 2,500.00
05-05-2017 05-05-2017 05-05-2017
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2017
1 2017 2,749 555
R$ 1,250.00
20-07-2017 20-07-2017 20-07-2017
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2017
1 2017 3,491 555
R$ 2,500.00
24-08-2017 24-08-2017 24-08-2017
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2017
1 2017 3,924 555
R$ 2,500.00
20-09-2017 20-09-2017 20-09-2017
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2017
1 2017 4,745 555
R$ 2,500.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,457 555
R$ 2,500.00
21-06-2017 21-06-2017 21-06-2017
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2017
1 2017 5,519 555
R$ 2,500.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 17.565,79