Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
976 Ordinário 17-04-2017
R$ 2,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
977 Ordinário 17-04-2017
R$ 12,454.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº013/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1971 Ordinário 07-08-2017
R$ 3,561.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1596 Ordinário 26-06-2017
R$ 20,114.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº013/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1830 Ordinário 25-07-2017
R$ 28,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1831 Ordinário 25-07-2017
R$ 5,790.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1832 Ordinário 25-07-2017
R$ 31,140.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1863 Ordinário 31-07-2017
R$ 6,845.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1958 Ordinário 07-08-2017
R$ 1,675.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº 014/2017.
9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2065 Ordinário 18-08-2017
R$ 3,273.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2097 Ordinário 25-08-2017
R$ 5,168.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª012/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2314 Ordinário 18-09-2017
R$ 303.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2391 Ordinário 02-10-2017
R$ 15,472.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2650 Ordinário 13-11-2017
R$ 6,045.00
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.
9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2749 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,731.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
Credor Nome Endereço Bairro Cidade Unidade Federacao Cep Pais Tipo Credor CNPJ Inscricao Estadual Inscricao Municipal CPF Codigo Tce
557 ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP TRAVESSA MACEIÓ, 265 NSA. SRA. DAS GRAÇAS Manaus AM 69057011 Brasil J 22636233000118 NULL