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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
564 Global 01-03-2017
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,256 2,017 564 06-04-2017
R$ 150.00
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2017 1 2,094 2,017 564 11-05-2017
R$ 200.00
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2017 1 3,152 2,017 564 12-07-2017
R$ 100.00
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2017 1 3,053 2,017 564 22-06-2017
R$ 200.00
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2017 1 3,578 2,017 564 31-07-2017
R$ 200.00
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2017 1 4,324 2,017 564 31-08-2017
R$ 200.00
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2017 1 4,916 2,017 564 02-10-2017
R$ 200.00
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2017 1 5,437 2,017 564 31-10-2017
R$ 200.00
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Total: R$ 1.450,00