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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
584 Global 01-03-2017
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
10
MANUEL PANTOJA RAMOS
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 2,494 2,017 584 02-06-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 2,665 2,017 584 13-07-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 3,400 2,017 584 31-07-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 4,046 2,017 584 31-08-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 4,971 2,017 584 02-10-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 5,479 2,017 584 31-10-2017
R$ 1,500.00
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2017 1 5,737 2,017 584 03-05-2017
R$ 1,500.00
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Total: R$ 10.500,00