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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
600 Global 01-03-2017
R$ 20,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
10
PEDRO DOS SANTOS COLARES
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,193 2,017 600 11-04-2017
R$ 900.00
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2017 1 1,420 2,017 600 06-04-2017
R$ 100.00
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2017 1 2,135 2,017 600 12-05-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 2,505 2,017 600 02-06-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 2,673 2,017 600 13-07-2017
R$ 1,000.00
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2017 1 3,527 2,017 600 31-07-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 4,042 2,017 600 31-08-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 4,999 2,017 600 02-10-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 5,000 2,017 600 02-10-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 5,562 2,017 600 31-10-2017
R$ 2,000.00
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Total: R$ 16.000,00