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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
613 Global 01-03-2017
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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SIDNEY BRITO DE SOUZA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,405 2,017 613 06-04-2017
R$ 350.00
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2017 1 2,659 2,017 613 22-06-2017
R$ 700.00
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2017 1 2,761 2,017 613 14-07-2017
R$ 350.00
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2017 1 3,498 2,017 613 31-07-2017
R$ 700.00
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2017 1 4,055 2,017 613 31-08-2017
R$ 700.00
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2017 1 5,036 2,017 613 02-10-2017
R$ 700.00
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2017 1 5,585 2,017 613 31-10-2017
R$ 700.00
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2017 1 5,716 2,017 613 03-05-2017
R$ 700.00
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Total: R$ 4.900,00