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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
719 Ordinário 20-03-2017
R$ 1,767.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 677 719
R$ 1,767.40
04-04-2017 04-04-2017 04-04-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
Total: R$ 1.767,40