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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
813 Global 03-04-2017
R$ 18,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
10
ARIMAR MENDES DE SOUZA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 2,160 2,017 813 16-05-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 2,481 2,017 813 22-06-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 2,636 2,017 813 10-07-2017
R$ 1,000.00
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2017 1 3,651 2,017 813 31-07-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 4,014 2,017 813 31-08-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 4,753 2,017 813 02-10-2017
R$ 2,000.00
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2017 1 5,355 2,017 813 31-10-2017
R$ 2,000.00
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Total: R$ 13.000,00