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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
868 Global 03-04-2017
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
10
WALDINA DINIZ TAVARES
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 2,967 868
R$ 350.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
2017
1 2017 3,105 868
R$ 175.00
14-07-2017 14-07-2017 14-07-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
2017
1 2017 3,988 868
R$ 350.00
06-09-2017 06-09-2017 06-09-2017
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2017
1 2017 4,615 868
R$ 350.00
09-10-2017 09-10-2017 09-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
2017
1 2017 4,963 868
R$ 350.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
2017
1 2017 5,508 868
R$ 350.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
1 2017 5,611 868
R$ 350.00
12-05-2017 12-05-2017 12-05-2017
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Total: R$ 2.275,00