Liquidações 2017

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2017
289
08-02-2017
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
350
J
2017
290
08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
351
J
2017
291
08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA SANEAMENTO. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
352
J
2017
292
08-02-2017
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
353
J
2017
293
08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
354
J
2017
294
08-02-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
355
J
2017
295
08-02-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
356
J
2017
390
08-02-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
357
J
2017
296
08-02-2017
R$ 36,078.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. P.P.002/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
358
J
2017
298
10-02-2017
R$ 7,930.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
P P DE ARAUJO
359
J
2017
308
13-02-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
360
F
2017
396
16-02-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
361
F
2017
397
10-02-2017
R$ 2,400.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CALIBRAGEM DO SISTEMA DO TREM DE FORÇA BANCO BRADESCO PARA ESTÁ PREFEITURA.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
362
F
2017
398
08-02-2017
R$ 2,168.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
363
J
2017
402
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DE SÃO SEBASTIÃO" NO BORBA FOLIA 2017.
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
364
F
2017
403
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DO BELA VISTA" NO BORBA FOLIA 2017.
ANTONIO MENEZES QUEIROZ
365
F
2017
404
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "XORORÓ" NO BORBA FOLIA 2017.
RAIMUNDO CLAUDIO CARDOSO FONSECA
366
F
2017
405
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "OS PIRATAS" NO BORBA FOLIA 2017.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS NEVES
367
F
2017
406
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VAMPIROS" NO BORBA FOLIA 2017.
JOSÉ CARLOS SARAIVA
368
F
2017
407
10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FORMIGAL" NO BORBA FOLIA 2017.
AMADEU GONZAGA FONSECA
369
F