Liquidações 2017

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2017
984
19-04-2017
R$ 3,044.36
VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1632
J
2017
762
20-04-2017
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
632
F
2017
760
28-04-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.
ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA
634
F
2017
758
10-04-2017
R$ 5,380.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
635
J
2017
924
10-04-2017
R$ 113,505.37
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
1200
J
2017
17
30-03-2017
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
FOLHA DE PAGAMENTO
637
J
2017
746
20-04-2017
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
638
F
2017
14
30-03-2017
R$ 4,174.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
639
J
2017
505
19-04-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
640
F
2017
12
30-03-2017
R$ 5,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
641
J
2017
638
13-04-2017
R$ 940.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.
ANTONIO MURILO PANTOJA REIS
642
F
2017
2,400
31-10-2017
R$ 138,434.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
4850
J
2017
502
28-04-2017
R$ 468.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL.
JOAB MACIEL PANTOJA
644
F
2017
504
24-04-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
645
F
2017
653
04-04-2017
R$ 1,446.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
646
J
2017
658
11-04-2017
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CLEIDIANE DA COSTA TORRES
647
F
2017
672
19-04-2017
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES, BEM COMO RELACIONADO.
MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS
648
F
2017
673
04-04-2017
R$ 2,444.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
649
J
2017
674
13-04-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.
ALDO JOÃO RABELO MIRANDA
650
F
2017
677
06-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
651
F